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資產(chǎn)負債表未分配利潤為負數(shù),年度結(jié)轉(zhuǎn)時,本年利潤貸方有余額,請問怎么處理年度結(jié)轉(zhuǎn)。借本年利潤貸利潤分配嗎?還需要提取公積之類的嗎?

2024-01-03 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 11:09

借本年利潤 貸利潤分配 按10%計提盈余公積

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快賬用戶2845 追問 2024-01-03 11:19

老師,即便資產(chǎn)負債表未分配利潤-190多萬,本年利潤有貸方余額,也是要集體盈余公積的是嗎?可以這么理解嗎?如果當(dāng)年虧損,那就是反向做分錄,不再提取盈余公積之類的

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:24

不是,盈利了才計提,虧損了可以把已經(jīng)計提的用于彌補虧損

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2024-01-03
借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù)
2022-01-03
你好,是的,是這樣的
2023-01-06
做相反的分錄就是
2024-03-01
您好,這個是本年利潤的貸方減去借方的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2022-07-23
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