你好,發(fā)票來了不管金額多少都是把暫估的做負數(shù),再按照發(fā)票做賬
請問老師:暫估的商品,如果收不到發(fā)票也不用付款了怎么調(diào)賬呀,之前已經(jīng)按照暫估的價格結轉(zhuǎn)成本了
請問老師:暫估的商品,如果收不到發(fā)票也不用付款了怎么調(diào)賬呀,之前已經(jīng)按照暫估的價格結轉(zhuǎn)成本了
老師,公司采購一批貨,因為沒有開發(fā)票,就做了暫估,用了暫估價結轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,實際采購價比暫估的價格低,之前分錄:借:庫存商品6000貸:應付賬款-暫估6000 結轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本6000 貸:庫存商品6000 發(fā)票價款2000,這個怎么做分錄呢?
老師好,去年12月份商品沒買,是按之前的買價暫估成本,已結轉(zhuǎn)營業(yè)成本,可是這個月商品降價了,實際購買的費用與暫估的不一致,現(xiàn)在怎么做賬?先沖減去年的暫估,已結轉(zhuǎn)的成本也要沖減?如果暫估和發(fā)票價格一樣,是否只是沖減暫估,已結轉(zhuǎn)的成本不用再沖減?
在2021年庫存商品暫估入庫后結轉(zhuǎn)成本,2022年發(fā)票進來后,單價與暫估入庫時單價不一致,但是成本已經(jīng)結轉(zhuǎn)了,這樣的話會計賬怎么處理,謝謝老師
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務收入20000,成本是借主營業(yè)務成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得季度報嗎?
資產(chǎn)負債表應收賬款是負數(shù),如果把負數(shù)金額挪到預收賬款,會到賬資產(chǎn)負債表左右不平衡。應該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費用發(fā)票,24年因為沒有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時是要更正24年當期的申報表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個算固定資產(chǎn)單獨設備入賬,還是制造費用一次性入賬,或者應該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報報關信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計,我們公司是沒審計的,如照實填寫未審計會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計好點?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務怎么處理???
老師就是我暫估的是10米 發(fā)票來了7米 這樣 我就先做負數(shù)7米對吧
對,沖銷七米,再按照發(fā)票七米做賬。
同樣的商品 我原來進一些205元的 后來進來的就是402的 這樣我要是賣出的是205元的 結轉(zhuǎn)成本時就得結轉(zhuǎn)205元的吧 我都弄糊涂了
對,你得按照您實際采購的進價來結轉(zhuǎn)成本
哎 我結轉(zhuǎn)時 是按照數(shù)量金額欄的最后單價余額結轉(zhuǎn)的 這樣不對吧 我覺得是加權平均價 就給結轉(zhuǎn)了
對,嚴格來說這么做的不對的
老師 我估計入賬時單價340元 回來發(fā)票時單價是350元 我沖估價時單價得按哪個沖呢
按照你估計入賬時的單價沖銷也就是340
老師 我估價入賬時數(shù)量是2555回票數(shù)量2518.怎么我紅沖完數(shù)量金額欄數(shù)量是平的呢
那你看看是不是之前有余額呢?