你好,現(xiàn)在紅沖是可以的。
10月份開(kāi)的專(zhuān)票,11月報(bào)稅完成后被退回,需要紅沖的價(jià)稅合計(jì)一共241829.85 , 11月重新給對(duì)方開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)241829.85 的專(zhuān)票,這24w的票也全部填了紅字專(zhuān)票信息表,但是專(zhuān)票不夠了,所以到目前為止只開(kāi)了9張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)票出來(lái),這9張紅沖完成的票價(jià)稅合計(jì)一共 99100.85,且都是在11月份開(kāi)出來(lái)的,現(xiàn)在要報(bào)11月的增值稅和附加稅,針對(duì)這些紅沖的要有什么操作嗎
老師,3月份開(kāi)了一張1%普票,4月份變成一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)票這張發(fā)票備注寫(xiě)錯(cuò)了,我現(xiàn)在紅沖還能開(kāi)1%的發(fā)票嗎
老師,10月開(kāi)了一張專(zhuān)票,11月紅沖了,開(kāi)了普票。紅沖的這張憑證怎么做賬呀?是直接紅字沖銷(xiāo)嗎?
老師,11月份我們開(kāi)了一張電子專(zhuān)票,已經(jīng)申報(bào)收入了,現(xiàn)在12月份,客戶(hù)說(shuō)要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個(gè)公司名稱(chēng)來(lái)開(kāi),那我們能1月份再?zèng)_紅,然后1月份再開(kāi)正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師,11月開(kāi)的一張發(fā)票,對(duì)方要專(zhuān)票開(kāi)成普票了,現(xiàn)在1月份了,紅沖了可以嗎?
行政事業(yè)單位忘記電子稅務(wù)局密碼
老師,零申報(bào),這個(gè)紅色財(cái)產(chǎn)損失怎么填
公司幫員工繳納社保,社保單位和個(gè)人部分實(shí)際全由公司承擔(dān)的,個(gè)稅申報(bào)時(shí)是按1153.74申報(bào)的,那計(jì)提和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
老師您好!問(wèn)一下10月份申報(bào)的是幾月份的個(gè)稅?
老師,企業(yè)所得稅報(bào)的是1-9月份的職工薪酬是不
收到稅務(wù)通知有張發(fā)票有問(wèn)題不能抵扣,現(xiàn)在我找到這張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)做賬了,但是沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在要怎么操作
老師你好!酒店購(gòu)買(mǎi)的梳子、浴帽、拖鞋應(yīng)記入庫(kù)存商品還是計(jì)入低值易耗品
老師你好,我們這個(gè)月有個(gè)項(xiàng)目驗(yàn)收了,但是不能開(kāi)發(fā)票,我想問(wèn)一下我們可以暫估收入嗎?是不是報(bào)稅的時(shí)候做無(wú)票收入
老師,您好!一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率是25%嗎
應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)是發(fā)放數(shù)嗎
老師,2023年收入已經(jīng)確認(rèn),需要更正嗎
你好,不用,在當(dāng)月沖紅,當(dāng)月處理即可。
謝謝老師
你好,不客氣,有緣為你解答問(wèn)題。