您好,一般月度也要結(jié)轉(zhuǎn)的
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)?
到年末用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,年末應交稅費,應交增值稅,進項稅額,在借方,期末用不用結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,月末我不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,現(xiàn)在年末怎么結(jié)轉(zhuǎn),明細怎么查
小規(guī)模納稅人季度末再結(jié)轉(zhuǎn)收入?還是每月正常結(jié)轉(zhuǎn),只是等季度末一起申報?還是季度末一起結(jié)轉(zhuǎn)收入?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
是不是只要有應交稅費科目就做期末結(jié)轉(zhuǎn)
是不是只要有應交稅費-應交增值稅科目就做期末結(jié)轉(zhuǎn)
是的,你們是小規(guī)模納稅人嗎?
小規(guī)模一般人都有 有啥區(qū)別嗎
小規(guī)模只有銷項,沒有進項,一般納稅人有銷項也有進項
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄借貸方都是什么科目
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務處理是,
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅。