您好, 要的,我老板的也是這樣的,兩種都要申報
稅種只認(rèn)定的資金賬簿印花稅需要申報購銷合同印花稅嗎?
老師,如果本月又有買賣合同,又有工程安裝合同,印花稅怎么申報?稅種核定的印花稅稅目是只有買賣合同和營業(yè)賬簿
企業(yè)購房需要繳納印花稅嗎?稅種核定里只有一個營業(yè)賬簿印花稅稅,那我還需要申報嗎?
稅費種認(rèn)定核定的印花稅稅目是營業(yè)賬簿,我只需報實收資本的印花稅嗎?
印花稅購銷合同這種現(xiàn)在是自覺申報嗎? 我們核定的印花稅稅目是營業(yè)賬簿按年申報的? 從來沒有申報過合同的印花稅 用申報合同的印花稅嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
這個怎么根老板解釋,只核定的是營業(yè)賬簿,為什么還要申報合同的印花稅?
因為現(xiàn)在的印花稅不會再核定了,都是在財產(chǎn)和行為稅里面,稅務(wù)局說了,發(fā)生了業(yè)務(wù)就要申報印花稅
沒有合同按收入來申報
在哪里說的,有相關(guān)文件可以參考嗎?
按收入的話,怎么申報?是按電子稅務(wù)局獲取的全年的收入的萬分之三嗎?
印花稅稅目稅率表如下:
1、購銷合同:購銷金額00.3%貼花;
2、加工合同:按加工或承包收入00.5%貼花;
3、建設(shè)工程勘察設(shè)計合同:按收費00元收費.5%貼花;
4、施工安裝工程承包合同:按承包金額00.3%貼花;
5、財產(chǎn)租賃合同:按租賃金額1%貼花。稅額不足1元,按1元貼花;
6、貨物運輸合同:運輸費用00.5%貼花;
7、倉儲保管合同:按倉儲保管費用1%貼花;
8、貸款合同:按借款金額00.05%貼花;
9、財產(chǎn)保險合同:按保險費收入1%貼花;
10、技術(shù)合同:按所載金額00.3%貼花;
11、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓文件:按所載金額00.5%貼花;
12、營業(yè)賬簿:記錄資金賬簿,按實收資本和資本公積總額0.5%貼花。其他賬簿按件貼花5元;
13、權(quán)利、許可證:按件貼花5元。
文件我這里沒有,我是直接打稅務(wù)局電話問的,他是這么和我說的
購銷金額怎么看? 電子稅務(wù)局獲取的開票金額和主要業(yè)務(wù)進(jìn)項金額嗎?
購銷金額就是你們公司的收入加上采購的貨物
這個數(shù)據(jù)是根據(jù)電子稅務(wù)局獲取的嗎?含稅金額還是不含稅
這個是按含稅的來申報的,電子稅務(wù)局上面有
電子稅務(wù)局哪里看啊?
在我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶里面