您好,保育費(fèi)是免征增值稅的

實(shí)操中,深圳浩博電子這套賬,代開了一張發(fā)票,不含稅金額48000,稅金1440,為什么只交了增值稅和城建稅,而沒有繳納教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加呢?我看底下解析說(shuō),月不超10,季度不超30,可以免征教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,由于這個(gè)季度沒有超過(guò)30萬(wàn),可以不交,但是我代開專票的時(shí)候并不知道自己這個(gè)季度到底會(huì)不會(huì)超過(guò)30萬(wàn),我又不是只有季度末才去代開專票的。
月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季納稅的30萬(wàn)元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,但是年季度平均沒有超過(guò)30萬(wàn),超過(guò)的那個(gè)季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模季度不超三十萬(wàn),一般納稅人月度不超十萬(wàn)是不是教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加都免稅,只交城建稅,而且城建稅減半? .小規(guī)模開具普票不含稅收入500萬(wàn)內(nèi)免征增值稅(2022年4月1日至2022年12月31日),(專票+普票不超500萬(wàn)),普票開免稅發(fā)票,小規(guī)模開專票雖然整體收入沒超過(guò)500萬(wàn),也是正常要交稅的是嗎?
老師咱們現(xiàn)在開小規(guī)模是不季度超過(guò)30萬(wàn),教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加才減半征收呢?如果季度不超過(guò)30萬(wàn)只征收專票部分的增值稅和對(duì)應(yīng)的一半的城建稅?
老師,幼兒園怎么交增值稅 是小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)元的,就伙食費(fèi)和其他收入部分交增值稅,保教費(fèi)部分不用交增值稅是嗎?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


好的,那企業(yè)所得稅是不是只能按照利潤(rùn)來(lái),就沒有免稅的說(shuō)法了?
對(duì),按照真實(shí)利潤(rùn)繳納了