就是在綜合申報(bào)的勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
老師好,我們收到一張個(gè)人名字代開(kāi)的運(yùn)輸發(fā)票,票上面說(shuō)要自己報(bào)個(gè)人所得稅!想問(wèn)一下老師在哪里幫報(bào)他的這次開(kāi)票的個(gè)人所得稅呢?
老師申報(bào)個(gè)稅的自然人稅收管理扣繳端我找不到在哪里下載呢?進(jìn)去到省稅務(wù)局沒(méi)發(fā)現(xiàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們收到一張個(gè)人開(kāi)的發(fā)票是這樣的, 我們應(yīng)該在自然人扣繳端里面的哪個(gè)所得申報(bào)呢?一鳴老師在不在呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們收到一張個(gè)人找稅務(wù)局代開(kāi)的維修費(fèi)發(fā)票, 我們應(yīng)該在自然人扣繳端里面的哪個(gè)所得申報(bào)呢?
老師我想問(wèn)一下我去大廳申報(bào)了個(gè)人所得稅,現(xiàn)在在自然人扣繳義務(wù)端那里查不到,現(xiàn)在在那里查詢(xún)
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷(xiāo)售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專(zhuān)票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專(zhuān)票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷(xiāo)審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買(mǎi)了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷(xiāo),實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
申報(bào)的收入6000,扣除稅費(fèi)60,剛剛您說(shuō)的這個(gè),我申報(bào)的是6000-60呀
申報(bào)的界面先填上收入6000,再填扣除稅費(fèi)60
收入我填寫(xiě)60的話(huà),費(fèi)用那里系統(tǒng)默認(rèn)的是1200
應(yīng)該有扣除項(xiàng)目可以填的