發(fā)票上備注你們要給扣個稅沒?沒備注就不用
老師收到一張個人去稅局代開的發(fā)票,個稅要我方公司幫著代扣代繳嗎
你好,老師,我們收到一張發(fā)票是稅務(wù)局代開的,備注要求代扣代繳個稅,這個需要我們公司申報個稅嗎?
老師,幫我看一下這張發(fā)票是個人在稅務(wù)局代開的,樓梯安裝工程,我們公司收到這張發(fā)票 要代扣代繳這個開票人的個稅嗎
您好,我想咨詢一下,我們收到稅務(wù)局代開的發(fā)票,是個人的,是維修人工費(fèi),這個是需要代扣代繳個人所得稅么
#提問#老師,你好,個人在稅局代開給我公司的發(fā)票要我們幫他代扣找繳個人所得稅的嗎?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
這樣的,老師您看一下呢
明顯寫了需要申報的哈
怎么申報,現(xiàn)代服務(wù)里面的維修費(fèi)
這里面的哪一項(xiàng)?
按勞務(wù)報酬申報個稅
里面要填寫人員,但是這個人員不是我們的員工呀,人員信息采集里面是要填寫任職受雇日期的呢
采集的身份選為其他人員
30天屬于非連續(xù)勞務(wù),還是連續(xù)勞務(wù)?
這個是屬于非連續(xù)的哈,
勞務(wù)報酬有稅收優(yōu)惠嗎?
4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%? 20001-50000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
看不懂老師,票面金額6000應(yīng)該交多少稅?
都是顧名思義,漢字意思哈。 4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%?
為什么不是6000*0.8*0.2
是應(yīng)納稅所得,不能只是收入,所以要減增值稅和交的稅費(fèi)
假設(shè)6000元,增值稅及及附加他自己交了50元,所得稅900元,我做賬的應(yīng)該怎么做?我支付多少錢給他呢?
借:成本費(fèi)用6000 貸:銀行存款5100 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個稅900
但是我申報的時候不是申報的6000呀,是不是和賬上對不上,我申報是減去了他的增值稅和城建稅60,我申報的是5910呀
申報的收入6000,扣除稅費(fèi)60