同學(xué),你好 一般是月度繳納 下月抵扣
10月份購(gòu)買稅控盤的費(fèi)用、如果這個(gè)季度抵扣稅費(fèi),本期就有退稅。不申報(bào)抵稅的話,可以明年再抵扣嗎?這個(gè)季度是必須全額抵扣,還是可以抵扣一部分?
老師,一般納稅人本期繳納了增值稅,下期有留抵可以申請(qǐng)退稅嗎
現(xiàn)在有留抵稅額10萬(wàn),如果不申請(qǐng)留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng),也不需要繳納附加稅,如果下月申請(qǐng)了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候,與之對(duì)應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
一般納稅人開(kāi)專票出去 是不是進(jìn)票必須是專票才可以抵扣?那如果開(kāi)出的是普票 是不是就不能抵扣了 就要繳納增值稅?
老師,代扣代繳增值稅這個(gè)月繳款了 就必須這個(gè)月抵扣嗎 還是可以留抵的?
內(nèi)賬年末要做什么工作或者報(bào)表
老師這個(gè)預(yù)付賬款原來(lái)貸方有余額10000元,后來(lái)拿發(fā)票報(bào)銷后之前會(huì)計(jì)做了把預(yù)付做成貸方余額這個(gè)分錄正確嗎
老師公司法人做股權(quán)變更還用寫什么分錄嗎
老師公司的法人股權(quán)變更有利潤(rùn)交個(gè)稅,股息紅利所得,在哪交個(gè)稅,直接在稅務(wù)局交嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這套全盤賬會(huì)計(jì)有包括餐飲行業(yè)的嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)設(shè)備安裝調(diào)試服務(wù)費(fèi)是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅率呀?
項(xiàng)目上 租的甲方的房子,不給開(kāi)發(fā)票,我們自己改造了衛(wèi)生間,開(kāi)了10萬(wàn)的建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票,衛(wèi)生間改造費(fèi),這個(gè)發(fā)票,怎么做賬合適。
老師你好非貨幣交換在什么情況下需要減去金融資產(chǎn)按比例分配
老師這個(gè)分錄正確嗎,之前應(yīng)收130多萬(wàn),后面又多還了200多多萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)收賬款變成負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債也是負(fù)數(shù)之前會(huì)計(jì)這樣做分錄合理嗎
課件:出口額22600,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,不含稅收入是2W,如圖,之前了解到的是:不含稅收入是22600元,哪個(gè)是正確的?)
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上實(shí)操課的時(shí)候說(shuō)必須強(qiáng)制退稅,怎么又能下月抵扣了
同學(xué),你好 現(xiàn)在不是強(qiáng)制的了
請(qǐng)問(wèn)這些政策變化從哪里可以及時(shí)知道
同學(xué),你好 最快的方法就是直接問(wèn)專管員