根據(jù)12月的利潤表計提
老師,小規(guī)模,第四季度盈利 是不是要在12月底計提所得稅,到22年1月征期申報繳納所得稅?匯算清繳時需調(diào)增利潤總額,然后再繳納?匯算清繳需多交的還需要計提嗎?
老師好,小規(guī)模公司如果是季度繳納企業(yè)所得稅的話,那到年底12月的賬不是1月做嗎?這個計提是放在12月計提還是1月計提?
老師好!我是小規(guī)模納稅人,季度繳納所得稅,當(dāng)月填寫利潤表,需要把當(dāng)月的企業(yè)所得稅計提好,并且要在當(dāng)月的利潤表中減去嗎
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,12月年底本年利潤是盈利,我12月需要計提企業(yè)所得稅嘛?還是等1月有銀行回執(zhí)單做當(dāng)月計提當(dāng)月繳納?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,12月年底本年利潤是盈利,我12月需要計提企業(yè)所得稅嘛?還是等1月有銀行回執(zhí)單做當(dāng)月計提當(dāng)月繳納?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
那我之前季度的時候,都沒有提前計提,都是繳納的時候才做計提
那么你的利潤表的凈利潤就不準(zhǔn)確哈
計提完,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
是的,就是那個樣子
小規(guī)模納稅人年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么,您指導(dǎo)一下
把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配