今年繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅等負(fù)數(shù) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。
老師,今年收到了稅務(wù)局退回的去年交的異地預(yù)交的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做分錄?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,小微企業(yè)沒(méi)領(lǐng)票,去年年收入不到16萬(wàn),增值稅減免記入營(yíng)業(yè)外收入,今年發(fā)現(xiàn)少記收入3萬(wàn)匯算清繳調(diào)增,應(yīng)該怎么做賬?還有增值稅?財(cái)務(wù)年報(bào)還調(diào)嗎?
去年企業(yè)享受增值稅加計(jì)抵減,且抵扣了,未入賬所以會(huì)計(jì)報(bào)表沒(méi)填營(yíng)業(yè)外收入。今年的匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
去年企業(yè)享受增值稅加計(jì)抵減,且抵扣了,未入賬所以會(huì)計(jì)報(bào)表沒(méi)填營(yíng)業(yè)外收入。今年的匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師。以前會(huì)計(jì)做的2021年的賬借:應(yīng)收賬款 100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16.5應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)83.5,他把收入和稅額記反了并且沒(méi)有計(jì)算正確,今年我調(diào)賬怎么調(diào)呢采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)賜教下
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷(xiāo)項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷(xiāo)存表格嗎?
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門(mén),為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門(mén)在公司做那么多事,別的部門(mén)做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門(mén)頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
匯算清繳、納稅調(diào)減。