你好,錄入金額不等于本級(jí)留存經(jīng)費(fèi)的解決辦法:賬務(wù)處理→基礎(chǔ)設(shè)置→會(huì)計(jì)科目→收入→402撥繳經(jīng)費(fèi)收入→“經(jīng)費(fèi)核算”打鉤去掉。
老師,我想把財(cái)務(wù)費(fèi)用轉(zhuǎn)到在建工程下面的財(cái)務(wù)費(fèi)用里,可是每個(gè)月財(cái)務(wù)費(fèi)用包括手續(xù)費(fèi)和利息收入都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。我轉(zhuǎn)在建工程的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn),行政事業(yè)單位,生成報(bào)表后發(fā)現(xiàn),財(cái)政撥款預(yù)算收入支出表中,項(xiàng)目支出下,有四個(gè)項(xiàng)目,有三個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算收入都大于預(yù)算支出,有一個(gè)預(yù)算收入小于預(yù)算支出。但總的財(cái)政撥款支出的金額同總的財(cái)政撥款收入是相同的。這種情況下,應(yīng)該怎么操作,年結(jié)的時(shí)候有個(gè)項(xiàng)目才能不為負(fù)?或者,怎么辦
作為物業(yè)公司,收取租戶水、電費(fèi)并開(kāi)出發(fā)票的,之前是計(jì)入待攤費(fèi)用科目, 1.現(xiàn)在是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)收入?向水廠、電力公司支付水電費(fèi)時(shí)候是不是用其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)?現(xiàn)在科目轉(zhuǎn)換應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)換? 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本的稅務(wù)方面應(yīng)該怎么處理? 3.有無(wú)具體會(huì)計(jì)分錄演示。
填財(cái)報(bào)的時(shí)候,提交時(shí)發(fā)現(xiàn)本年?duì)I業(yè)收入應(yīng)該是年初至本期末累計(jì)數(shù)?這個(gè)大概是什么意思,要怎么調(diào)整?
6月計(jì)提的200企業(yè)繳納部分工會(huì)費(fèi)為什么填財(cái)務(wù)報(bào)表打開(kāi)輔助科目余額表的時(shí)候會(huì)顯示出來(lái)這個(gè)?應(yīng)該是支付后才會(huì)顯示才填表里的吧?計(jì)提的怎么會(huì)在這里面出現(xiàn)?那應(yīng)該填財(cái)務(wù)報(bào)表銷售費(fèi)用計(jì)提的部分嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
感謝,感謝,萬(wàn)分感謝
老師,還有個(gè)問(wèn)題,我做完這個(gè)年結(jié)的憑證,還需要進(jìn)行什么操作?我第一次接手工會(huì)財(cái)務(wù),不了解
還有就是是不是必須要在12月31日前年終結(jié)賬完畢?1月份操作可以嗎?
你好,年結(jié)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)校驗(yàn)賬務(wù)處理是否平衡,不用再操作其他功能了。 不是必須在12月31日前年結(jié),來(lái)年2024年也可以進(jìn)行操作。
好的,真的太感謝老師了,謝謝您
好的,不用客氣。很高興為你解答問(wèn)題。