你好,對方委托其他的公司付款嗎?如果是的話,出一個委托書,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,其他公司。
老師,我想咨詢一下,預(yù)付賬款的借貸方能互相調(diào)整嗎,因為當(dāng)時發(fā)票入賬時忘記選擇項目入賬了,就合并到一起了,所以付對方款時,項目下的金額就對不上了,現(xiàn)在想把這個項目下的一部分金額調(diào)整到另一個項目下,分錄應(yīng)該怎么做
公司開具了一張免稅普票,但合同注明開具1%的普票,對方公司要求寫補(bǔ)充協(xié)議,并且少支付免稅的那部分價款,老板說說因為簽合同金額是對方需要付給我們的稅款的,所以對方現(xiàn)在是要扣除。這個怎么做賬務(wù)處理呀!
會計小白一名,想請教三個問題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個人在稅務(wù)局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規(guī)模,老板不想占開票額,所以想開負(fù)數(shù),這個該怎么做賬?
收到對方一筆貨款,但因還沒簽合同,所以對方在付款時使用其名下另一個單位名付款并注明是借款,怎么做會計分錄
請問老師一下 有工程但是屬于房開企業(yè),以前被做到開發(fā)成本 每付一筆款直接按發(fā)票的金額做入開發(fā)成本科目,現(xiàn)在質(zhì)保金要退回給對方,質(zhì)保金對應(yīng)的發(fā)票也開過來,請問我這筆質(zhì)保金退回分錄 借:開發(fā)成本-工程名稱 貸:銀行存款 這樣子 還是我轉(zhuǎn)一下 借:在建工程(總共工程款合計發(fā)票) 貸:開發(fā)成本(前期這個工程的已付工程款) 貸:其他應(yīng)付款-公司名(質(zhì)保金) 支付質(zhì)保金 借其他應(yīng)付款-公司名 帶銀行存款
匯算清繳事務(wù)所調(diào)整了24年的收入和成本,賬面需要改動嗎?
搜索什么能先到集群地址呢
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
因為時間原因,他們是暫時由這個公司的借款付款給我們,等款下來了要把借款還給他們名下公司
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。
不能作為收入是吧,等款下來發(fā)票開了才能計入收入
可以的,你銷售給對方,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),對方付款借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,然后你再把借款還給他就行。