你好,只要業(yè)務(wù)是真實(shí)的,那就可以。

老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
請教下老師,物流公司一般納稅人,簽了份以租代售合同,合同約定甲租給乙三輛運(yùn)輸車,每月按2900元/輛支付租金,租期2年。乙方于6月對公賬戶支付4萬押金,臨時用車租金0.68萬元,預(yù)付合同租金0.84元(乙方取得甲方內(nèi)容為車輛租金的專票價稅合計(jì)1.52萬元,取得押金收據(jù)4萬元)。雙方口頭協(xié)商同意于8月將押金轉(zhuǎn)分期首付款,應(yīng)付押金轉(zhuǎn)首付款2萬,結(jié)算7-8月租金應(yīng)付1.74萬,另應(yīng)付保險費(fèi)0.8萬,扣除已預(yù)付的1.52萬的租金后,實(shí)際對公賬戶支付3.7萬(乙方取得甲方開具的車輛租金增值稅專用發(fā)票價稅合計(jì)3.7萬)。9-10月分期款各0.87萬由股東私轉(zhuǎn)私方式墊付(未取得發(fā)票)。11月乙方取得價稅合計(jì)4萬的押金轉(zhuǎn)租金車輛租金增值稅專用發(fā)票,另支付11月租金0.87萬,臨時用車租金0.84萬(乙取得甲開的車輛租金增值稅專用發(fā)票價稅合計(jì)1.75萬大于應(yīng)開金額1.71萬)。12月甲方提前將一輛車過戶給乙公司,乙公司支付該輛車的提前還款過戶分期款本金4.5398萬及過戶費(fèi)及雜費(fèi)0.1398萬(取得甲方開具的車輛租金專票價稅合計(jì)4.5998萬,發(fā)票金額扣除11月多開的400元)。另取得二手車機(jī)動發(fā)票3萬
A公司是一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)有天然氣工程安裝業(yè)務(wù),該公司的老小區(qū)完工結(jié)轉(zhuǎn)時,公共設(shè)施成本采用成本分?jǐn)偡ǚ制跀備N。 2020年5月發(fā)展一個老小區(qū)“XX花園”項(xiàng)目,小區(qū)規(guī)模200戶,并 與之簽訂了用戶發(fā)展合同,2020年10月該小區(qū)累計(jì)回款100戶,單 價2000元/戶。后期不再進(jìn)行整體回款。施工單位B公司進(jìn)場對其入 戶安裝100戶,另外100戶只進(jìn)行了室外立管,2020年11月完成竣 工驗(yàn)收。經(jīng)核算,所有入戶安裝的材料成本為2萬元,人工成本為 0.7萬元。公共設(shè)施中的材料成本為3萬元,人工成本為2萬元。 請根據(jù)以上描述,列出在結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目的收入和成本時的賬務(wù)處理。 請問,老師。這道題應(yīng)該怎么處理
您好,老師,我公司是做室內(nèi)設(shè)計(jì)的,最近簽了一個合同,合同總金額為10萬塊錢,里面7萬塊錢是代購費(fèi),3萬塊錢是設(shè)計(jì)費(fèi),客戶把10萬塊錢轉(zhuǎn)到我的對公賬戶了,然后后期我給他代購家具啥的,買家具的錢我用對公賬戶支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來給客戶,我在中間只掙設(shè)計(jì)費(fèi)3萬,并且和客戶簽了代購合同,請問有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎,我在稅務(wù)上的收入是不是申報3萬元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時候
老師,想請教一下,軟件代理公司,一般納稅人,簽了一個3年期限的技術(shù)開發(fā)合同,合同期間是2021.4.1-2024.3.31,金額30萬元,付款條件為分三年每年支付10萬元,第一年支付條件為簽訂合同7日內(nèi)支付3萬元,機(jī)器配試成功支付4萬,驗(yàn)收成功支付3萬,第二年和第三年都是驗(yàn)收支付半年和一年之內(nèi)分別支付5萬元,即T+6、T+13支付5萬元。我在4月份開具了10萬元的專票,內(nèi)容為:技術(shù)開發(fā)。請問怎么做賬務(wù)處理???收入確認(rèn)是采用時期法嗎?因?yàn)樵诘谝荒牝?yàn)收的時候基礎(chǔ)功能就可以使用了,第二年和第三年繼續(xù)進(jìn)行二期或者三期開發(fā)是因?yàn)榭蛻暨€有其他的功能需要增加,繼續(xù)開發(fā)的。
老師你好,公司一個人出了意外事故,公司名義和一個個人總共賠12萬,各自6萬,這個有三方協(xié)議,醫(yī)院的那些,收到錢寫收條,收條需要和個人拍照不
老師,完稅證明和完稅分割單是一個東西嗎
老師你好,我們單位有18個勞務(wù)派遣,每個月工資、社保勞務(wù)公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,勞務(wù)公司給我開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是實(shí)發(fā)工資+社保單位部分+個人部分對嗎,我的疑問是個人部分應(yīng)該加嗎
個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分錄怎么寫
像4線城市的會計(jì),工資大概多少?
老師,請問跨年的發(fā)票如何入賬呢
能夠指出你工作錯誤的領(lǐng)導(dǎo),你覺得怎么樣?
小規(guī)模企業(yè)稅局通知補(bǔ)申報2015看收入所交的稅款怎樣入帳分錄怎樣做
我兼職的一家成品油公司,因?yàn)樽霾怀鑫;C,所以不能進(jìn)票面稅收分類是“柴油”的庫存商品,只能進(jìn)稅收分類是“燃料油”的庫存商品,但是現(xiàn)在市面上在流通的基本上是“柴油”類的成品油了,導(dǎo)致目前公司銷項(xiàng)基本沒有在出去,進(jìn)項(xiàng)也基本沒有在進(jìn)來,庫存商品還有100多萬,按這庫存商品不含稅的0.13算,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該還有158955.41元,但實(shí)際上我還有139882.66元(未抵扣)+36008.85(留抵)=175891.51元,175891.51-158955.41=16936.10元,進(jìn)項(xiàng)比庫存多16936.10元(導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多的原因是,前面一兩年購進(jìn)一輛進(jìn)項(xiàng)稅額大概有七八萬的汽車,目前還沒消耗完)。
不超過500元的零星支出怎么入賬,無票


就是不真實(shí),合同這些都有。收到15萬元要開票吧?
你好 這樣風(fēng)險就大了 容易 被查? 按合同開發(fā)票?
合同是簽的一年40萬,現(xiàn)在是11月轉(zhuǎn)3萬,12月轉(zhuǎn)15萬這大筆轉(zhuǎn)個戶,主要是收到這15萬發(fā)票是開15萬還是怎么開?
開多少發(fā)票符合收入確認(rèn)條件就可以開票了。具體規(guī)則,然后執(zhí)行合同約定是這樣。
個體工商戶是按經(jīng)營所得,五級累積稅率計(jì)算的,票開到今年稅要交的少些,我現(xiàn)在就是擔(dān)心一個月就開18萬的票,會不會被稅務(wù)局盯上
你好,所得稅是有利潤就交所得稅。
然后增值稅是有收入就需要交增值稅是這個原理。
這個我知道,增值稅季度沒有超過30萬不用交了,總共只有18萬元,發(fā)票全部開到12月沒事吧?
你好,開票這個執(zhí)行雙方約定咱符合收入確認(rèn)條件就可以開票,然后其他的就雙方約定就行了。
不是可以扣除經(jīng)營人年6萬的工資成本嗎?十月開業(yè)這個是按實(shí)際月算嗎,就是6萬/12*3月=1.5萬扣除嗎?
計(jì)算所得稅時,一個月可以扣5000,是這樣的。
是季報的,前兩月沒有開票,12月開了18萬也是算沒超過季30萬元,增值稅不用交吧?
你好 是的是免稅的對的?
我可以轉(zhuǎn)賬時備注預(yù)付咨詢費(fèi)嗎?發(fā)票就少開點(diǎn)嗎?剩下明年開票算到明年里面
你好 按真實(shí)的備注? 發(fā)票按合同約定開 這個回過了? ?當(dāng)年收入不能算到明年? 造假有風(fēng)險
那稅比較高((18萬-法人1.5萬)*20%-10500)*50%=應(yīng)交稅額11250元。是這樣計(jì)算嗎?
您好,您看咱第1個問題還有疑問嗎?