同學你好 這個就是填寫不含增值稅收入的金額 可以在1月報的時候處理
老師:您好!公司接受對方以個人去稅務代開的勞務發(fā)票,我企業(yè)代扣代繳申報個稅 選擇所得稅項目時選勞務1、申報金額選金額還是價稅合計的總額?2、次年個稅匯算清繳時,那20%的稅會退嗎?3、若要退是直接退給勞務那個本人嗎?現(xiàn)在是企業(yè)代扣代繳的
老師,我們公司有需要安裝的業(yè)務,找的安裝工是個人,他找稅務局代開了2萬多的勞務票,上面有備注次月15日前代扣代繳個人所得稅,未按規(guī)定不能作為所得稅前合法有效扣除憑證,如果代申報需要代繳多少稅(款已經(jīng)全額給安裝工了,他也不同意要扣稅)?如果不代申報,會影響我們企業(yè)明年匯算清繳時多少錢?
請問去年為員工代扣申報個人所得稅,其中兩個月數(shù)字有誤少算了一萬六千多,現(xiàn)在更正申報了,電子稅務局顯示需要補交稅一千多元。更正后的金額在員工手機上的個人所得稅app上也更正過來了,但是員工匯算清繳時沒有發(fā)現(xiàn)需要補稅的情況,這是為什么呢?
老師好!我們公司2021年3月份收到一張建筑服務的發(fā)票,是電梯安裝的,包工頭在稅務局代開的,備注那里寫著個人所得稅由支付人依法扣繳。當初沒有代繳,現(xiàn)在稅務局通知讓代繳。那我們在個稅申報表更正2021年3月的申報表,按勞務報酬申報是嗎?金額4萬多
老師,麻煩問一下有人2023年2月在稅局代開了1%其他現(xiàn)代服務的發(fā)票2.4萬,發(fā)票上備注要代扣代繳個人所得稅。我需要在個稅申報時填入多少金額申報?是否能在2024年1月申報個稅時處理,還是必須更改2月已申報的數(shù)據(jù)?
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務怎么處理呢
老師,你好,請問經(jīng)營所得報表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計算凈利潤以后的數(shù)值 而510是初始確認的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬務處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷、處置報廢等全流程管理。(包括涉及的稅務處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
老師,我想清問下,保險代理公司報了保監(jiān)會的上月數(shù)據(jù)的財務報表,目前還沒在稅務局申報企業(yè)所得稅的,還能直接在上月的賬目里進行更改嗎?
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應收--小張20萬了 貸:應收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費記哪個
不含稅金額加在工資中,填入個稅申報表?
同學你好 是工資才申報工資個稅
老師,在稅局代開了1%“其他現(xiàn)代服務”的發(fā)票,我不知道要怎么填。發(fā)票上備注要代扣代繳個人所得稅的
同學你好 發(fā)票上備注了就要代扣代繳