借其他應付款 貸銀行存款 這樣
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費用 貸 其他應付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進項稅額 怎么處理 借 進項稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請問民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經教育局審批(申請的是工資、身材、水電費、燃氣費)通過后,銀行劃轉到基本戶后能不能用于其他的項目,比如房租?
老師,我的意思是,安置費打來的時候我是做借銀行存款,貸其他應付款,但是發(fā)工資的時候我依舊做借應付職工薪酬,貸銀行存款~沒有及時在其他應付款里面沖掉,現在年底了,想更正過來,是不是做借其他應付款,貸應付職工薪酬
不是的 這個你應該給 員工 不應該通過應付職工薪酬
老師,您仔細看下我的描述,我知道是通過其他應付款付,但是我之前做錯了,就是既在其他應付里面掛著,又發(fā)工資的時候還是按照正常應付薪酬做賬,現在需要調整憑證~
如果不紅沖直接調整那就是你這個分錄
沖紅的話就是按原來的分錄沖紅?不沖的話,按我那個分錄是不是費用就虛增了?
沒有虛增 這個是沖減了工資
謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝