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別的企業(yè)解散,安排了一名員工在我們公司,屬于我公司員工了,給了25萬的人員安置費,開的是收據,我已做其他應付款了,但是本來他的工資是在其他應付款每個月沖掉的,但是我沒做,我還是跟其他員工一樣做應付職工薪酬,結轉的時候結轉到費用里面了,現在年底想改正過來,就直接借其他應付款,貸應付職工薪酬嗎

2023-12-28 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-28 14:13

借其他應付款 貸銀行存款 這樣

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快賬用戶4840 追問 2023-12-28 14:17

老師,我的意思是,安置費打來的時候我是做借銀行存款,貸其他應付款,但是發(fā)工資的時候我依舊做借應付職工薪酬,貸銀行存款~沒有及時在其他應付款里面沖掉,現在年底了,想更正過來,是不是做借其他應付款,貸應付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2023-12-28 14:21

不是的 這個你應該給 員工 不應該通過應付職工薪酬

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快賬用戶4840 追問 2023-12-28 14:26

老師,您仔細看下我的描述,我知道是通過其他應付款付,但是我之前做錯了,就是既在其他應付里面掛著,又發(fā)工資的時候還是按照正常應付薪酬做賬,現在需要調整憑證~

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齊紅老師 解答 2023-12-28 14:28

如果不紅沖直接調整那就是你這個分錄

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快賬用戶4840 追問 2023-12-28 14:41

沖紅的話就是按原來的分錄沖紅?不沖的話,按我那個分錄是不是費用就虛增了?

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齊紅老師 解答 2023-12-28 14:54

沒有虛增 這個是沖減了工資

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快賬用戶4840 追問 2023-12-28 14:55

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-28 14:55

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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