同學(xué)您好,價(jià)值大的話計(jì)入房屋價(jià)值中,價(jià)值不大計(jì)入費(fèi)用科目中。
怎么作廢之前開具的紙質(zhì)發(fā)票,開發(fā)票的稅盤已經(jīng)注銷掉了,那要怎么作廢
公司買車,停車位費(fèi)用,計(jì)入什么科目
購進(jìn)的紅酒說是招待、擺臺(tái)以及甜點(diǎn)使用的,這種咋做區(qū)分啊
咨詢下:銀行賬戶大額出款,公對(duì)公,目前需要提供合同或協(xié)議嗎?
老師,請(qǐng)問公司購買酒水作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),在購進(jìn)和領(lǐng)用時(shí)需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,財(cái)報(bào)怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對(duì)方又把這張票沖紅了,重新補(bǔ)了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個(gè)稅申報(bào)經(jīng)營所得,到年底會(huì)按工資合并一起核算個(gè)稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報(bào)關(guān)單也是人民幣,請(qǐng)問,這個(gè)能報(bào)出口退稅嗎。
這個(gè)資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認(rèn)收入是0,稅法說是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細(xì)一點(diǎn)哈,謝謝老師