小的時候,計提的時候借管理費用,工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 繳納和使用的時候,借,應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費貸,銀行存款。
計提工會經(jīng)費,繳納工會經(jīng)費,收到工會返回的工會經(jīng)費的會計分錄怎么寫
計提工會經(jīng)費,繳納工會經(jīng)費,退回經(jīng)費,分別怎么做賬務(wù)
老師,計提工會經(jīng)費和使用工會經(jīng)費發(fā)放福利怎么做賬
工會經(jīng)費 計提 繳存后 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費貸銀行存款 使用時候怎么使用呢 怎么做分錄呢
計提工會經(jīng)費時的賬務(wù)處理,繳納工會經(jīng)費的賬務(wù)處理,還有使用工會經(jīng)費時的賬務(wù)處理都如何做
老師,我們補繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會認嗎?淘寶上的稅務(wù)申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
使用的時候是怎么做賬的?。?
你好繳納和使用的時候,借,應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費貸,銀行存款。
繳納和使用是同一個分錄嗎?
你好是的。其實你交上去也算是使用的一個方向。