您好 不考慮其他因素,是計提200萬的
老師你好,今年第四季度利潤總額120萬,2021年彌補虧損50萬,交企業(yè)所得稅1.75萬。凈利潤118.25萬。然后怎么提法定盈余公積?如何做分錄?任意盈余公積不計提有涉稅風險嗎?謝謝
老師,我們一季度交了879萬的所得稅,到了年底,利潤總額2000萬,請問計提多少盈余公積
老師,我們一季度交了879萬的所得稅,到了年底,利潤總額2000萬,請問計提多少盈余公積
老師,請問第一季度利潤總額3512萬,繳納所得稅879萬,凈利潤2634萬,今年年底利潤總額2339萬,也就是說所得稅交多了,請問我的盈余公積按照什么金額計提
老師,我們第一季度利潤總額3512萬,計提所得稅878萬,現(xiàn)在到年底了,利潤總額2352萬,因為第一季度交多了所得稅,所以我就不用計提了,請問盈余公積我應(yīng)該計提多少呢
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
不對吧,不是凈利潤的10%嗎
是你凈利潤的,但是你說2000萬,不考慮其他因素,就是凈利潤的