您好,分錄正確的,財(cái)務(wù)費(fèi)用是費(fèi)用科目,有收益時(shí)是用負(fù)數(shù)表示在借方 財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)是收益,比如季度收到的利息, 財(cái)務(wù)費(fèi)用借方正是費(fèi)用,比如每月發(fā)生的手續(xù)費(fèi),
我想請(qǐng)問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時(shí)的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
1.出口產(chǎn)品(附:報(bào)關(guān)單,發(fā)票,裝箱單) 借:應(yīng)收賬款(外幣)—X公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—出口收入 2.收到出口貨款(附:收匯水單) 借:銀行存款(外幣)—建行武漢江岸支行 貸:應(yīng)收賬款(外幣)—X公司 3.建行結(jié)匯(附:結(jié)售匯水單)實(shí)際收到的金額比記賬金額小,有匯率差額 借:銀行存款(人民幣)—建行 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益 貸:銀行存款(外幣)—建行武漢江岸支行 出口結(jié)算環(huán)節(jié)有沒有錯(cuò)誤,請(qǐng)老師指導(dǎo)
老師,我們是商貿(mào)類外貿(mào)出口企業(yè),5月份出口一批貨物收到美金7992,當(dāng)天就結(jié)匯了,我入賬,借,銀行存款-外幣 貸,應(yīng)收帳款-外商 ,按照當(dāng)月首個(gè)工作日得匯率結(jié)算,然后結(jié)匯時(shí),借,銀行存款-人民幣 貸,銀行存款-外幣,中間差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益,是這樣操作嗎
出口退稅企業(yè)收匯業(yè)務(wù)賬務(wù)處理請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,有錯(cuò)誤的請(qǐng)指出: 1.收到出口貨款美元*匯率(附件:銀行外匯水單) 借:銀行存款—建行(外幣) 貸:應(yīng)收賬款—DREAM 2.結(jié)匯美元*匯率(附件:銀行結(jié)售匯水單+自制匯率差額表) 借:銀行存款—建行(人民幣) 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌收益 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損失 貸:銀行存款—建行(外幣)
出口退稅企業(yè)收匯業(yè)務(wù)賬務(wù)處理請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,有錯(cuò)誤的請(qǐng)指出: 1.收到出口貨款美元*匯率(附件:銀行外匯水單) 借:銀行存款—建行(外幣) 貸:應(yīng)收賬款—DREAM 2.結(jié)匯美元*匯率(附件:銀行結(jié)售匯水單+自制匯率差額表) 借:銀行存款—建行(人民幣) 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌收益(貸方) 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損失(借方) 貸:銀行存款—建行(外幣)
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計(jì)入未分配利潤(rùn)入賬的(管理費(fèi)用-折舊費(fèi)),匯算清繳填在哪個(gè)表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購(gòu)買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請(qǐng)問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
老師的講解我明白了,非常感謝!還有一個(gè)問題請(qǐng)教,本月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有點(diǎn)拿不準(zhǔn)能否抵扣,所以暫時(shí)沒有勾選,這筆沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬務(wù)處理是怎么寫?
您好,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??