您好,你們是可以入賬的
我們公司與別的公司共用圍墻,這墻是我們公司砌的,現(xiàn)在我們需要問對方收錢,對方需要我們開票,但是我們公司經(jīng)營業(yè)務中沒有建筑類資格,我們可以給對方開具建筑服務的發(fā)票嗎?
老師,我們是建筑公司一般納稅人開出的票都是建筑服務-工程服務,如果對方給我們開過來也是工程服務的票,我們可以抵扣嗎?
我們是建筑行業(yè),對方給開的成本票是,其他建筑服務,請問可以入賬嗎
老師 請問我們是給甲方開的發(fā)票是加工費 我們分包給一個建筑勞務公司給我們做 純?nèi)斯にo我們開的發(fā)票是建筑服務*勞務費 這樣可以嗎?
老師,你好,請問下,我們分包出去的純勞務建筑服務,對方給我們開的9%的*建筑服務*工程服務的發(fā)票,不是開的建筑服務*勞務服務,可以嗎?
老師麻煩問一下老板把錢借給其他公司可以嗎
老師,我公司就一個員工,需要繳納工會經(jīng)費嗎
老師,我們的一個上游公司被查出來的虛開發(fā)票了,但是這個上游公司跟我們是真實業(yè)務,現(xiàn)在稽查局查出來了我們上游的這個企業(yè),虛開發(fā)票了,現(xiàn)在要求我們轉(zhuǎn)出進項稅,我們?nèi)绻褪遣晦D(zhuǎn),能有什么后果
項目1應收款期末余額貸方余額1000元 項目2應收款期末余額借方1000元 如何用會計分錄將項目1應收款的余額調(diào)整到項目2的應收款
公司購買了個60萬設(shè)備,預先支付了15萬,余下45萬按2年分期付款,發(fā)票是按支付金額分期開,入賬的時候是固定資產(chǎn)一次入賬60萬還是進在建工程后面再根據(jù)發(fā)票錄入
老師,一個建筑公司只是更換一個法人用來貸款,對之前的法人有沒有什么法律風險呢?
請問老師,公司7年前購入一輛汽車作為固定資產(chǎn)入賬,5年的折舊年限,賬上處理是按照殘值為0來計提折舊的,現(xiàn)在想二手賣出,這個是怎么一個處理流程呢?
老師你好,我們是一般納稅人公司,去年虧損20萬,今年利潤表要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,年度匯算清繳扣繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄?跟季度扣繳的是一樣這樣做的嗎
打官司要回來前兩年的工錢,怎么記賬