你好,符合收入確認(rèn)條件就確認(rèn)收入。按照約定的付款時(shí)間確認(rèn)收入。
請(qǐng)問(wèn)我們銷(xiāo)售一批貨物,并且給對(duì)方開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,這批貨物價(jià)值11萬(wàn)元,對(duì)方用公戶(hù)匯款7萬(wàn)元,余下的款項(xiàng)在銀行柜面直接轉(zhuǎn)入我們公司公戶(hù),并沒(méi)有用我們給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票時(shí)對(duì)方提供的公戶(hù),這樣可以嘛?
收到貨款并且開(kāi)具發(fā)票,但是還沒(méi)有發(fā)貨。已確認(rèn)收入。現(xiàn)在給對(duì)方發(fā)貨的時(shí)候分錄怎么做???可請(qǐng)教
老師,我們是一個(gè)品牌的電器經(jīng)銷(xiāo)商,對(duì)方月初給我們發(fā)了30萬(wàn)貨,并開(kāi)具了30萬(wàn)發(fā)票,月底完成銷(xiāo)售任務(wù),對(duì)方對(duì)公賬戶(hù)返利5萬(wàn)元,這種情況,這5萬(wàn)我需要開(kāi)具發(fā)票嗎?還是對(duì)方開(kāi)具5萬(wàn)的紅字發(fā)票?
本月銷(xiāo)售貨物,并開(kāi)具發(fā)票,但是進(jìn)貨時(shí),沒(méi)讓對(duì)方開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)票,并微信轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,怎么入庫(kù),并怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么做?還是完全不入成本,全額交稅,全額入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,全額為凈利潤(rùn)
我們公司采購(gòu)甲公司10輛車(chē)260萬(wàn)塊錢(qián),并開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票,我們也已經(jīng)支付全部車(chē)款260萬(wàn),現(xiàn)在對(duì)方要給我們優(yōu)惠5萬(wàn)塊錢(qián),是不是需要對(duì)方開(kāi)具銷(xiāo)售折讓發(fā)票?
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷(xiāo),如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷(xiāo)多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷(xiāo)憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒(méi)有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫(xiě)一下嗎?