按照20%計(jì)提的哈 同學(xué)
報(bào)2季度所得稅 收入10萬(wàn)乘25%(繳納25000)屬于小型微利企業(yè)減按20%繳納 實(shí)繳5000 對(duì)嗎?計(jì)提所得稅時(shí)是計(jì)提25000還是5000呢?
老師 我們單位屬于小規(guī)模納稅人 企業(yè)所得稅現(xiàn)在是按照財(cái)稅13號(hào)文 沒超過100萬(wàn)按照減計(jì)25%,然后按照20%繳納嗎?
你好,年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)的,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn),不超過300萬(wàn)的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;這個(gè)實(shí)際稅率分別是多少呢
所得稅相關(guān)問題:小微企業(yè)做賬時(shí)所得稅是按照25%計(jì)提,還是按照稅收優(yōu)惠應(yīng)納稅所得額*12.5%*20%(假如100萬(wàn)以內(nèi)),報(bào)稅肯定是按照優(yōu)惠,做賬不是很清楚
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅征收率綜合下來(lái)是2.5%,那計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)按2.5%的數(shù)計(jì)提,而不是按25%的數(shù)計(jì)提,對(duì)吧?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
老師好,那3季度季報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)直接按照25%計(jì)提的,沒有發(fā)現(xiàn),利潤(rùn)表也是按照系統(tǒng)計(jì)提金額提交的,現(xiàn)在可以直接做負(fù)數(shù)分錄紅沖錯(cuò)誤的數(shù)字嗎
可以這么處理的哈 同學(xué)