您好,需要按5000計提企業(yè)所得稅。
報2季度所得稅 收入10萬乘25%(繳納25000)屬于小型微利企業(yè)減按20%繳納 實繳5000 對嗎?計提所得稅時是計提25000還是5000呢?
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
1.小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少? 2.對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅--對應(yīng)的稅率是多少? 3.對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅--這個又怎么理解?
3紅星公司為小型微利企業(yè),全年利潤總額為1893460元,納稅調(diào)整增加額為143251元,納稅調(diào)整減少額(國債利息收入)為83570元,計算該企業(yè)全年應(yīng)納所得稅額(符合小型微利企業(yè)100以內(nèi)所得額減按12.5%超過100萬不超過300的部分所得額減按50%稅率20%1893460+143251-83570=19531411000000*12.5%-25000.應(yīng)交所得稅金額-25000+95314.1-120314.1計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納
老師您好,請教一下,1、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;比如,100萬*25%*20%,實際繳納是5萬元。 2、對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。比如總數(shù)是240萬,超出140*0.5*0.2,實際繳納14萬。
收到建筑服務(wù)費的發(fā)票可以計入服務(wù)費嗎
你好老師,退回的個稅手續(xù)費,匯算清繳的時候填到那個表啊
出口貨物(有批機器設(shè)備轉(zhuǎn)移給關(guān)聯(lián)公司),是否可以申請退稅?
自己手上有客戶需要買房,自己手上沒有房源,東莞企業(yè)提供了房源,房源又是貝殼提供的,貝殼打錢給東莞企業(yè)再下發(fā)個人,現(xiàn)在我負責帶客戶去深圳各地看房,最后客戶定下的也是深圳房子?,F(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票給東莞企業(yè),應(yīng)稅地,是屬于東莞嗎?我怎么感覺有點就是給這個企業(yè)兼職打工,自己居住地在東莞,但是服務(wù)地又是在深圳,我有點懵。我可以選擇東莞作為應(yīng)稅地嗎。麻煩給個準確的答案,感謝
請問老師匯算清繳職工薪酬調(diào)整表工資金額怎么取數(shù)呢?
老師,請問我正常上班交的三險,我可以自己再辦一個個體工商戶嗎?有什么稅務(wù)問題嗎?
所屬行業(yè):工業(yè)制造業(yè)-耳機制造,我看公司簡介寫工貿(mào)一體,那我所屬行業(yè)也寫工貿(mào)一體嗎
公司資金不夠了,股東以借款的形式往對公賬戶打款,備注上應(yīng)該寫借款兩個字,還是寫什么?應(yīng)該怎么寫?
兩種情況 一種 合同簽金額55000,開增值稅專用發(fā)票 二種 合同簽金額50000,開增值稅專用發(fā)票,領(lǐng)付5000交通費 無票 哪種合算?
無票的其他應(yīng)付款不需要調(diào)增吧?
按實際繳納計提對吧!減按20%是5千吧
您好,是的,您的理解非常正確。按5000計提,
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!