可以的,只要稅務(wù)局不查就沒有關(guān)系。
老師,我們單位有一個員工工資每個月發(fā)的5376.5元,今年到現(xiàn)在都給他申報的是5000,現(xiàn)在可以在12月份申報個稅的時候,把以前少申報個稅部分一次性補進去嗎?
老師,比如工資2萬一次性發(fā)放完,個稅申報分3次申報,可以這樣操作嘛?
員工預(yù)支1年工資,一次性支付60000萬,支付次月按6萬元申報個稅,以后此員工每月0支付,0申報個稅,社保每月正常購買,請問這樣操作可以嗎
老師,請問一下我們老板每個月都發(fā)工資,1-6月都發(fā)5000元,現(xiàn)在7月份想不發(fā),零申報工資,到8月份才發(fā)5000可以嗎?如果以前一直發(fā)工資,現(xiàn)在突然零申報工資,又下個月又接著發(fā)工資,這樣子可以的嗎
員工工資在5000元以上 我們要在個人所得稅APP提交申請退稅 這是需要每個月都要操作嗎 每個月都要提交退稅申請嗎 還是說一年只需要申請一次就可以呢
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
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有在查,叫我們提供支付憑證,但是是一次性支付的。
那你這種就有風險,因為發(fā)放的次月來申報個稅。
現(xiàn)在有沒有什么彌補的方法跟建議呢?目前是要我們提供勞動合同跟支付憑證,這些都有,但是是分開申報的。
補上一個借條,相當于是剩下的是借款。然后工資表按月給他做5000。