一般fob就可以的,然后運雜費你走,代收代付。
老師我們是外貿(mào)企業(yè),根據(jù)報關(guān)單開具發(fā)票,是按照含運費的價格開具,確認(rèn)收入,還是按照美元離岸價價格開票確認(rèn)收入呢?
老師,我們是外貿(mào)公司,之前一直是FOB報關(guān),現(xiàn)在有一個客戶是CFR報關(guān),比喻說CFR價是9210,運費1650,F(xiàn)OB價7560,這個我是按FOB價7560開銷項出口發(fā)票嗎確認(rèn)收入嗎?分錄怎樣寫呢?這個運費的分錄又是怎樣寫呢?
老師 你好 我們報關(guān)是CIF, 但是跟客戶合同是FOB價格海運費單列的。那我們確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是要按照海關(guān)報關(guān)的CIF確認(rèn)嗎?
老師,您好,請問出口外貿(mào)企業(yè),確認(rèn)銷售收入,是按照出口報關(guān)單上的出口日期確認(rèn)銷售收入的時點嗎?還有出口銷售收入確認(rèn)的金額按照cif價格和fob價格都可以嗎?
我想問一下 出口業(yè)務(wù)是按報關(guān)單fob價格當(dāng)月確認(rèn)收入么 ?還是按什么確認(rèn)收入
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
付款給你還是包含運雜費
運費不是對方直接付到貸代公司嗎?是直接付給我們嗎?
哦,這個你們怎么約定的?人家和貨代有什么關(guān)系 對方和他聯(lián)系嗎?
我看合同簽訂的是CFR價格,怎么說?那我確認(rèn)收入是按FOB,也就是用CFR-F運費確認(rèn)收入,那我支付的運費是計入什么科目?
那就是包含著運費的
借應(yīng)收賬款,貸銀行存款
如果是CFR價格的,代表運費是我們出口企業(yè)來支付對吧,那我支付運費用的時候不應(yīng)該是借:銷售費用 貸:銀行嗎?2、收入確認(rèn)是不是要用CFR換算成FOB計算呢?
比如合同約定的CFR價是120USD,F(xiàn)OB價是100,那我做賬怎么做?收到120USD怎么做賬?
你好,是你單位支付,但是代收代付的不是嗎?不是你單位承擔(dān)呀,如果你再收到的話,你充銷售費用也可以啊。
收入是按照fob來計算的,一開始就給你回復(fù)了。
借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100, ,借其他應(yīng)收款,貸銀行20。 借銀行存款20貸其他應(yīng)收款20