你好,農(nóng)業(yè)種植是免稅的。
老師,一般納稅人開具普通發(fā)票可以免稅嗎???農(nóng)產(chǎn)品種植稅務(wù)免征項(xiàng)目的
我是小規(guī)模納稅人,開具水稻種植項(xiàng)目,屬于免稅的,不受45萬免征額限制是嗎?
問下老師,一般納稅人執(zhí)照上的這個經(jīng)營范圍,是屬于什么行業(yè)?按照多少增值稅水稅率? 農(nóng)業(yè)技術(shù)、苗木種植技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;食品流通(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展活動);種植銷售農(nóng)副產(chǎn)品、蔬菜、水果、谷物;農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工;農(nóng)作物種植(不含種子生產(chǎn)、麻醉藥品藥用原植物);糧食收購;食品生產(chǎn)。
新華卷煙廠(一般納稅人)生產(chǎn)銷售“新華”牌卷煙(消費(fèi)稅的適用稅率為56%)。4月份有關(guān)購銷業(yè)務(wù)如下: (1)從煙葉種植場(小規(guī)模納稅人)收購曬煙葉一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的收購憑證上注明的支付金額為1000000元。貨物驗(yàn)收入庫。 (2)從A卷煙廠購入煙絲一批,取得的專用發(fā)票上注明價款為1500000元,增值稅款240000元。貨物驗(yàn)收入庫。 (3)外購輔助材料等貨物,取得的專用發(fā)票上注明增值稅款為80000元。貨物驗(yàn)收入庫。 (4)上月發(fā)出庫存外購煙葉(不含增值稅的成本價530000元)委托B卷煙廠加工煙絲。本月加工完畢,全部收回,支付不含稅加工費(fèi)25000元及B廠代墊輔助材料不含稅成本5000元,取得的專用發(fā)票上注明增值稅款為4800元。其消費(fèi)稅已由B廠代收代繳(B廠無同類煙絲的銷售價格)。 (5)上述煙絲收回后,將其中50%直接出售,取得不含稅價款560000元;其余煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)40個標(biāo)準(zhǔn)箱“新華”牌卷煙,當(dāng)月全部售出,取得不含稅價款752000元。 (6)將以外購煙葉為原料新研制的低焦油卷煙2個標(biāo)準(zhǔn)箱提供給展銷會作樣品并分送參展客商,該型號卷煙每大箱實(shí)際生產(chǎn)成本為18000元。 (7)當(dāng)月銷售以外購煙絲為原料生產(chǎn)的 “新華”牌卷煙160個標(biāo)準(zhǔn)箱,取得不含稅價款3000000 元。另將同類卷煙3個標(biāo)準(zhǔn)箱移送本廠自設(shè)的非獨(dú)立核算門市部銷售,當(dāng)月全部售出,含稅售價每大箱20880元。 根據(jù)上述資料,計算該廠當(dāng)月實(shí)際繳納消費(fèi)稅額和實(shí)際繳納增值稅額。(當(dāng)月生產(chǎn)耗用材料情況:外購已稅煙絲買價,期初庫存為100 000元,期末庫存為50 000元;委托加工煙絲已納消費(fèi)稅款,當(dāng)月期初、期末庫存均無余額。)
進(jìn)項(xiàng)稅加計抵減屬于高新技術(shù)企業(yè)實(shí)際享受的各種減免稅嗎?
租別人的包裝材料,還沒開發(fā)票,先記入主要生產(chǎn)成本科目嗎
老師房屋租賃一年一萬需要交稅嗎
老師,未分配利潤如果300萬,請問是哪些科目形成的?
額度調(diào)整時,合同金額如果超過30萬是不是影響增值稅,還是和工期有關(guān)系
定期定額是否查賬征收?
客戶發(fā)來往來對賬函,金額是238000,但是這批貨已發(fā)貨,只是沒開票。上面還是要寫238000么
請問有個人想投資入股我司,但要求我司幫他們把去年11月-7月的社保補(bǔ)繳,之前沒在我公司發(fā)放工資和繳社保,他原來繳社保的公司已經(jīng)不存在了,像這種能繳嗎?怎么繳?
老師,請問遠(yuǎn)期支票是否可以沒有到期去銀行兌付?
高企 只有委托境內(nèi)研發(fā)可以嗎
老師,公司借了股東好多錢,現(xiàn)在打算把借款的往來款轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎。需要什么稅務(wù)處理嗎,
煙葉新品種研發(fā)屬于種植嗎
這個看你實(shí)際情況也有研發(fā)新品種的研發(fā)種植。