你好,農(nóng)業(yè)種植是免稅的。
老師,一般納稅人開具普通發(fā)票可以免稅嗎???農(nóng)產(chǎn)品種植稅務免征項目的
我是小規(guī)模納稅人,開具水稻種植項目,屬于免稅的,不受45萬免征額限制是嗎?
問下老師,一般納稅人執(zhí)照上的這個經(jīng)營范圍,是屬于什么行業(yè)?按照多少增值稅水稅率? 農(nóng)業(yè)技術(shù)、苗木種植技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢;食品流通(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展活動);種植銷售農(nóng)副產(chǎn)品、蔬菜、水果、谷物;農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工;農(nóng)作物種植(不含種子生產(chǎn)、麻醉藥品藥用原植物);糧食收購;食品生產(chǎn)。
新華卷煙廠(一般納稅人)生產(chǎn)銷售“新華”牌卷煙(消費稅的適用稅率為56%)。4月份有關(guān)購銷業(yè)務如下: (1)從煙葉種植場(小規(guī)模納稅人)收購曬煙葉一批,稅務機關(guān)核準的收購憑證上注明的支付金額為1000000元。貨物驗收入庫。 (2)從A卷煙廠購入煙絲一批,取得的專用發(fā)票上注明價款為1500000元,增值稅款240000元。貨物驗收入庫。 (3)外購輔助材料等貨物,取得的專用發(fā)票上注明增值稅款為80000元。貨物驗收入庫。 (4)上月發(fā)出庫存外購煙葉(不含增值稅的成本價530000元)委托B卷煙廠加工煙絲。本月加工完畢,全部收回,支付不含稅加工費25000元及B廠代墊輔助材料不含稅成本5000元,取得的專用發(fā)票上注明增值稅款為4800元。其消費稅已由B廠代收代繳(B廠無同類煙絲的銷售價格)。 (5)上述煙絲收回后,將其中50%直接出售,取得不含稅價款560000元;其余煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)40個標準箱“新華”牌卷煙,當月全部售出,取得不含稅價款752000元。 (6)將以外購煙葉為原料新研制的低焦油卷煙2個標準箱提供給展銷會作樣品并分送參展客商,該型號卷煙每大箱實際生產(chǎn)成本為18000元。 (7)當月銷售以外購煙絲為原料生產(chǎn)的 “新華”牌卷煙160個標準箱,取得不含稅價款3000000 元。另將同類卷煙3個標準箱移送本廠自設的非獨立核算門市部銷售,當月全部售出,含稅售價每大箱20880元。 根據(jù)上述資料,計算該廠當月實際繳納消費稅額和實際繳納增值稅額。(當月生產(chǎn)耗用材料情況:外購已稅煙絲買價,期初庫存為100 000元,期末庫存為50 000元;委托加工煙絲已納消費稅款,當月期初、期末庫存均無余額。)
進項稅加計抵減屬于高新技術(shù)企業(yè)實際享受的各種減免稅嗎?
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復出出口,需要計算進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
煙葉新品種研發(fā)屬于種植嗎
這個看你實際情況也有研發(fā)新品種的研發(fā)種植。