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當(dāng)月先匯款采購(gòu)商品,當(dāng)月入庫(kù),次月才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,科目都怎么做

2023-12-24 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-24 15:18

您好,暫估入庫(kù),借 庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)款

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快賬用戶3874 追問 2023-12-24 15:35

那收到進(jìn)項(xiàng)后,就是借暫估入庫(kù),貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-24 15:38

對(duì)的,是這個(gè)意思的

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快賬用戶3874 追問 2023-12-24 15:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-24 17:53

不客氣的,祝您開心

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您好,暫估入庫(kù),借 庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)款
2023-12-24
1.在銷售商品時(shí),應(yīng)將銷售的商品轉(zhuǎn)入發(fā)出商品科目,并記錄相應(yīng)的銷售收入和增值稅稅額。具體會(huì)計(jì)分錄如下:借:發(fā)出商品貸:庫(kù)存商品借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.在次月開出銷項(xiàng)發(fā)票后,將之前記錄的應(yīng)收賬款科目余額與實(shí)際收到的貨款進(jìn)行核對(duì),確保應(yīng)收賬款科目余額與實(shí)際收到的貨款一致。如果實(shí)際收到的貨款與應(yīng)收賬款科目余額不一致,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 3.在實(shí)際收到貨款時(shí),將實(shí)際收到的貨款轉(zhuǎn)入銀行存款科目,并沖減之前記錄的應(yīng)收賬款科目余額。具體會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款
2023-12-24
1 這個(gè)都需要過下輔助核算這個(gè)單位,只有沒有付款,也沒有拿發(fā)票不需要過這個(gè)采購(gòu)單位
2021-07-26
借庫(kù)存商品貸銀行存款, 次月收到了發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2022-12-06
你好,按照你暫估的來結(jié)轉(zhuǎn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
2024-01-25
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