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在平臺上銷售,實(shí)際到賬金額為扣除平臺服務(wù)費(fèi)和傭金的錢,傭金不開票,服務(wù)費(fèi)開票,應(yīng)該怎么做分錄

2023-12-24 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-24 14:40

同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款

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快賬用戶7329 追問 2023-12-24 14:42

從應(yīng)收賬款里面把金額減出來是嘛

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齊紅老師 解答 2023-12-24 14:45

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶7329 追問 2023-12-24 14:47

比如說銷售總金額2160,總共收到2000分錄連起來就是借應(yīng)收賬款2000 借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)100+傭金60 貸銀行存款2160

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快賬用戶7329 追問 2023-12-24 14:48

但是沒發(fā)票的傭金部分怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-12-24 14:51

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶7329 追問 2023-12-24 15:02

但是沒發(fā)票的傭金部分怎么辦,金額比較大,每個(gè)月有好幾萬

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齊紅老師 解答 2023-12-24 15:02

同學(xué),你好 沒有發(fā)票,不能稅前扣除

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快賬用戶7329 追問 2023-12-24 15:03

那就直接加在應(yīng)收賬款里面報(bào)稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-24 15:04

同學(xué),你好 這個(gè)費(fèi)用,不能稅前扣除,之后要調(diào)整

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快賬用戶7329 追問 2023-12-24 15:04

那做賬應(yīng)該怎么做呢

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快賬用戶7329 追問 2023-12-24 15:05

而且因?yàn)槲覀冎皇盏?000,所以費(fèi)用和傭金部分沒有在銀行體現(xiàn)的,如果我們寫貸銀行存款,總金額就不對了

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齊紅老師 解答 2023-12-24 15:07

同學(xué),你好 借應(yīng)收賬款2000 借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)100? 傭金60 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款2000 貸:應(yīng)收賬款2000

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快賬用戶7329 追問 2023-12-24 15:30

可以直接計(jì)入成本里面繳稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-24 15:30

可以直接計(jì)入成本里面繳稅嗎 沒有理解你的意思

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您好,意思是你們?nèi)〉玫氖杖氚?,這個(gè)費(fèi)用
2023-12-24
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2023-12-24
做銷售費(fèi)用,里面沒有發(fā)票,匯算清繳調(diào)增。
2021-08-11
按實(shí)際支付金額開票, 到賬金額和開票金額不一樣是,可以的
2023-06-12
同學(xué)稍等,看下題干先
2024-01-12
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