月租金收入在10萬以內(nèi),可能免交增值稅。 但以下稅費(fèi)仍然需要交納: 1.房產(chǎn)稅:根據(jù)不同的房產(chǎn)類型和地區(qū),稅率會(huì)有所不同。 2.個(gè)人所得稅:按照租金收入的一定比例征收,不同地區(qū)的稅率可能不同。 3.印花稅:按照合同金額的一定比例征收,具體稅率根據(jù)合同類型和地區(qū)而定。
請問老師,房租十萬含增值稅,租賃合同印花稅是按不含增值稅的房租金額交吧? 房租一年減免了三個(gè)月的房租,那就只按9個(gè)月的房租來交印花稅吧?
我是房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目按照5%簡易征收,我現(xiàn)在要把我未出售的房子出租給別人,請問都需要繳哪些稅?比如租金10萬,增值稅是不是10/1.05*0.05;房產(chǎn)稅是不是10/1.05*12%;附加稅是增值稅*12%;印花稅是10*0.1%,還要交什么稅
老師好!請問一下公司向個(gè)人買塊地皮,個(gè)人需要交增值稅,土地增值稅,印花稅、附加稅及個(gè)人所得稅,分稅率是多少嗎?比如,個(gè)人的地原價(jià)20萬,公司以30萬買回來了,那個(gè)人需要交多少稅?
請問老師,其他個(gè)人出租房屋,要繳納增值稅,附加稅,印花稅,個(gè)人所得稅嗎?就是那種單身公寓,
個(gè)人代開發(fā)票每月沒超過10萬元,免增值稅及附加。但是個(gè)人所得稅和印花稅還是要交的對嗎?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師