學(xué)員朋友您好,一般簽三方委托付款協(xié)議
老師,銷售電子元器件。進(jìn)貨收到的發(fā)票,現(xiàn)在要把這批貨賣給別人,我該怎么開(kāi)票。因?yàn)榘l(fā)票內(nèi)容和數(shù)量與發(fā)貨清單不一致,賣給別人的話合同上是發(fā)貨清單的內(nèi)容
老師 我們是銷售牙科器械的公司,我們有個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑,我是根據(jù)這個(gè)系統(tǒng)里面的出庫(kù)單做銷售收入,即庫(kù)存商品一出庫(kù) ,我就確認(rèn)收入。但是跟我們的開(kāi)票情況不太一致,這兩者之間有差異,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表里面的銷項(xiàng)稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅不一致,報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理呢 報(bào)表怎么辦
老師 我是銷售方 ,收到退貨 開(kāi)了銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,跨年了。然后申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),做賬怎么處理怎么轉(zhuǎn)出來(lái)呢
老師您好。我們是購(gòu)買方,與銷售方簽訂合同稅率為1%,但是對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票稅率為1%,合同與發(fā)票稅率不一致,這要怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下就是發(fā)票報(bào)銷人和收款人不一致我怎么做賬,分錄怎么做呢
老師 個(gè)人代開(kāi)給我們的銷售發(fā)票,我們要代繳個(gè)稅 要在個(gè)稅的什么里面報(bào)
老師,您好~咨詢下,如果員工提交的保險(xiǎn)發(fā)票,內(nèi)容如圖,可以報(bào)銷入賬嗎?金額加上車船稅或不加應(yīng)該都可以吧,看報(bào)銷人員需求。除了發(fā)票,還需要其他資料嗎?這個(gè)一般會(huì)計(jì)處理的科目,會(huì)計(jì)科目選擇保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,打官司贏了,收的貨款回來(lái)了,也收回了一些利息,利息怎么做分錄
月度收到的檢測(cè)費(fèi)很零散,需要每筆收入時(shí)候就開(kāi)出發(fā)票嗎?有沒(méi)有集中的方法
老師,這個(gè)圖片中的完全成本法比變動(dòng)成本法,當(dāng)期利潤(rùn)多1萬(wàn)6500 這個(gè)式子的原理不懂
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完了,是不可以直接做固定資產(chǎn)清理了,?
老師你好,能給我發(fā)一個(gè)自然人電子稅務(wù)局的安裝包嗎?我的電腦不小心刪了
老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營(yíng)范圍有哪些啊
幫我看看這個(gè),暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個(gè)原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項(xiàng)賬的時(shí)候,收到的專票要把稅價(jià)分開(kāi)做嗎?還是稅價(jià)做一起。
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否則的話是不能報(bào)銷的。合同,發(fā)票,貨物貨款四項(xiàng)要統(tǒng)一的
老師是這樣的,我們是4s店,給大客戶發(fā)去的車電瓶壞了,然后對(duì)方自己掏錢在維修部買了,讓維修部把發(fā)票開(kāi)給我們,然后大客戶又讓我們報(bào)銷給他付款
維修部是個(gè)體戶,沒(méi)有對(duì)公賬戶,我們又該怎么付款呢?能不能我們把錢付給維修部,然后讓維修部把錢退給大客戶?。?
你說(shuō)的這種情況可以的。
維修部是個(gè)體戶,沒(méi)有公賬,那我們就付給對(duì)方法人就可以吧?
你好,可以的,個(gè)體戶本來(lái)就是個(gè)人 沒(méi)問(wèn)題