您好,這個是有的,是存在的

@提莫老師,但是我們未分配利潤貨方假如100萬,本年利潤30萬,那年末未分配利潤130萬,但是我們貨印資金只有150萬,其中含50萬項目基金未完工的,那我們要扣除這50還有應付專項應付等待付款的,才能是我們真正能用的貨幣資金吧,但是我們?nèi)绻幢灸昀麧櫡峙洫劷鹨部?,只要我們能支撐就可以,對?/p>
老師您好,如果說公司今天給股東分紅80萬,今天就要支付。那今天就得做分錄,借利潤分配應付利潤80,貸應付利潤80。借應付利潤96貸銀行存款80應交稅費個稅16萬。借利潤分配未分配利潤80貸利潤分配應付利潤80,對嗎三個分錄今天都做出來嗎?個稅16萬計不計入應付利潤啊
老師們,我有個問題:2021年的匯算清繳已經(jīng)做完了,但前任會計將2021年的成本暫估了600萬,但今年4月份實際來的成本發(fā)票是200萬,我在4月份做賬是不是: 借:利潤分配未的—未分配利潤 -400萬 貸:應付賬款/銀行存款 -400萬 借:利潤分配-未分配利潤 200萬 貸:應付賬款/銀行存款 200萬
公司注銷時欠股東其他應付款400萬銀行存款為零還不了這400萬轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那實收資本100萬也無法退還給股東,是借實收資本貸利潤分配-未分配利潤嗎?這100萬還算營業(yè)外收入嗎?
您好,老師,假如公司業(yè)務全都結(jié)束了,那未分配的利潤也是負數(shù)了,那銀行存款還會有嗎
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負數(shù)時就注銷,這樣打款進來做資本公積,后面會不會被稅局認定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作
有什么情況呢,為什么會多出來
有可能是沒有分配完的利潤,這個的
那沒分配完的不應該在未分配利潤里面體現(xiàn)出來嗎,沒在這里面然后錢還多了,有點不太明白了
那要是把這20萬拿出來的話,還要交個稅嗎
20萬如果到股東個人頭上,這個是需要交稅的
那這20萬分配出來需要做分錄嗎
不分配給股東,能給誰,給別人就不用交稅了嗎
不能,除非就是走報銷形式,才不交稅
好的,謝謝
不客氣的祝您開心