可以的,沒問題的哈
公司購進(jìn)一批材料,暫未收到供貨商單位專票,也暫未支付貨款,我公司先把這批材料轉(zhuǎn)手賣出,開具專票,次月才收到我的供應(yīng)商開具的專票,我才對公轉(zhuǎn)賬給他,這樣操作可以嗎
我這邊有對接一個(gè)賣瓷磚的供應(yīng)商,他先把專票開給我掛賬,對應(yīng)的發(fā)貨單等附件后面月份補(bǔ)過來可以嗎
我這邊有對接一個(gè)賣瓷磚的供應(yīng)商,他先把專票開給我掛賬,對應(yīng)的發(fā)貨單等附件后面月份補(bǔ)過來可以嗎
想問下我這邊有對接一個(gè)賣發(fā)電機(jī)的供應(yīng)商,發(fā)電機(jī)單價(jià)合同簽的是10萬,然后合同有約定這10萬元是包含一個(gè)我這方收取百分之五的現(xiàn)場管理費(fèi)用,那現(xiàn)在開票他可以直接開一個(gè)單價(jià)9萬5的發(fā)票過來嗎
想問下,我這邊有對接一個(gè)供應(yīng)瓷磚的供應(yīng)商,貨物已經(jīng)全部供應(yīng)完了,雙方確認(rèn)的結(jié)算金額會比現(xiàn)在已經(jīng)開的發(fā)票金額和付款金額多幾塊錢,對方說這幾塊錢不要了也不開具幾塊錢的發(fā)票過來了,這樣可以嗎
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計(jì)稅?
那做賬的話是這月憑證先掛賬一張發(fā)票,后面月份單獨(dú)一筆憑證放附件嗎
不需要的,直接附憑證后邊就是
那不是憑證附件張數(shù)對不上嗎
我這個(gè)月掛賬只有一張發(fā)票,附件張數(shù)只有1張,后面補(bǔ)過來了再貼這個(gè)月后面附件張數(shù)不就多了
不用在乎形式,要在乎實(shí)質(zhì)哈