這個沒事 你做代收代付就可以了 用往來科目
請問老師,某老板有2個小規(guī)模公司,一個公司是自己老板,另外一個公司以自己家親戚的名義注冊的。實(shí)際上出錢還是他自己出的,就是法定代表人寫他親戚的名義?,F(xiàn)在老板想從他另外一個公司轉(zhuǎn)5萬元來給大家發(fā)年終獎,是直接可以轉(zhuǎn)到老板賬戶上了,還是要以什么名義為好?或者先轉(zhuǎn)到他親戚法定代表人哪里然后再通過親戚轉(zhuǎn)到他私人賬號上,這樣的話這筆5萬要這個小規(guī)模公司費(fèi)用報(bào)銷的方式來弄么?
老師好!房地產(chǎn)公司目前籌資籌建期,公司有一筆錢是和私人簽訂的工程發(fā)包意向性協(xié)議,項(xiàng)目老板指定將款項(xiàng)金額(50萬)打到我的個人賬戶上,用來發(fā)放拆遷戶的拆遷費(fèi)。我過后看了合同,對項(xiàng)目老板強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),要求將款項(xiàng)打到公司賬戶上或拆遷征收辦,由他們?nèi)グl(fā)放,可項(xiàng)目老板不同意,總有各種理由說不能打到公司賬戶等。當(dāng)時我不肯于我個人賬戶轉(zhuǎn)發(fā)這筆拆遷費(fèi)用,老板只好讓我將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到另一名員工的個人賬戶,由她來支付。這筆款項(xiàng)到目前都還沒做賬。請問老師這筆賬要不要做?如果做賬的話,財(cái)務(wù)人員會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)局會查賬嗎?如果不做賬的話,又會承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師好!房地產(chǎn)公司目前籌資籌建期,公司有一筆錢是和私人簽訂的工程發(fā)包意向性協(xié)議,項(xiàng)目老板指定將款項(xiàng)金額(50萬)打到我的個人賬戶上,用來發(fā)放拆遷戶的拆遷費(fèi)。我過后看了合同,對項(xiàng)目老板強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),要求將款項(xiàng)打到公司賬戶上或拆遷征收辦,由他們?nèi)グl(fā)放,可項(xiàng)目老板不同意,總有各種理由說不能打到公司賬戶等。當(dāng)時我不肯于我個人賬戶轉(zhuǎn)發(fā)這筆拆遷費(fèi)用,老板只好讓我將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到另一名員工的個人賬戶,由她來支付。這筆款項(xiàng)到目前都還沒做賬。請問老師這筆賬要不要做?如果做賬的話,財(cái)務(wù)人員會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)局會查賬嗎?如果不做賬的話,又會承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師請問一下,我們是一家物流運(yùn)輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進(jìn)項(xiàng),但是我們又沒有實(shí)體運(yùn)輸,老板想把進(jìn)項(xiàng)抵扣,就給別人開了運(yùn)輸合同,開了運(yùn)輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點(diǎn)之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉(zhuǎn)給對方個人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴(yán),有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點(diǎn)的辦法呢? 謝謝老師
老師,我們公司對公賬戶老板要求對公轉(zhuǎn)賬,但是公戶又沒錢,她自己私人就想辦法轉(zhuǎn)了些錢到公戶,以后應(yīng)該不用還,再對公,但是買的東西又是給的另一個公司(雖然該公司的股東可能是同一個),等于是個過路財(cái)神,這樣的情況有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,我還沒系統(tǒng)學(xué)完,請教下
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計(jì)入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費(fèi)用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個怎么做會計(jì)分錄
老師的意思是,直接轉(zhuǎn)回給這個人,備注往來款是吧,這沒事嗎
對的 這個沒事的哦
那公司幫這人套現(xiàn),公司沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀?因?yàn)橥ㄟ^pos機(jī)付款進(jìn)來,不是視同銷售嗎,銷售就得開票報(bào)稅呀?我這樣理解有問題嗎老師
這個不用呀 你做往來科目就可以了 不是收入這個沒事
老師的意思是,雖然那個人付款給公司了,但是只要會計(jì)做賬做往來款,其實(shí)申報(bào)納稅的時候就可以不視同銷售,也不用開票,也不用納稅
同學(xué)你好 對的 是這樣的
謝謝老師,我還有一個疑問,那豈不是公司都可以通過這種方式來逃避納稅,經(jīng)常做成往來款,我的想法是卡在,畢竟他是真的通過pos機(jī)給公司付款了,這個流程不就是視同銷售嗎
這個肯定不行呀 你實(shí)際業(yè)務(wù)你的貨物有賣出去
老師說的這肯定不行,是指經(jīng)常這樣干,做成往來款是不行的,還是指?
同學(xué)你好 不能經(jīng)常這樣干的
那如果老板經(jīng)常這樣干,咱們應(yīng)該怎么規(guī)避呢
用交易記錄來抵 一般正常套現(xiàn)的就是打款到劃卡人名下的 收入的話不可能給刷卡人打款了
謝謝老師,但是因?yàn)閷Ψ绞怯胮os機(jī)刷的信用卡,只顯示商戶號,不顯示對方的的賬戶和戶名呢,咋整呢?
這個一般沒事的 銀行可以查 小票還可以簽名