同學(xué),你好 因為會計準則要求及時性
老師為什么跨年發(fā)票不能報銷呢
請問老師,跨年發(fā)票能作為費用發(fā)票嗎
為什么費用不能跨期?
老師,跨年的票據(jù)是不是跨年了不能用了
老師就是費用票為什么不能跨年?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
老師那要是費用票沒有及時回來那我怎么做賬,假如我23年12月的費用票到了24年3月才回到我的手上,老師我應(yīng)該怎么做賬
同學(xué),你好 那你12月份要暫估費用
老師你具體教我一下怎么暫估費用?
同學(xué),你好 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師是不是只有費用票不能跨年,但是成本票可以跨年?
同學(xué),你好 盡可能都不要跨年
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利