1.計算應交所得稅時:借:所得稅費用貸:應交稅費——應交所得稅 2.實際上交所得稅時:借:應交稅費——應交所得稅貸:銀行存款
老師,你好!請問匯算清繳時繳納的企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做?
2021年企業(yè)所得稅預繳后在2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅額怎么做會計分錄?
老師2022年匯算清繳補交的企業(yè)所得稅的會計分錄怎么做
請問,收到2022年匯算清繳企業(yè)所得稅退稅完整分錄應該怎么寫呀?謝謝
老師你好,請問2022年所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅的會計分錄應該怎么做呀?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應該是等于應發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產,辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
那什么情況下用到以前年度損益調整這個科目呀?
一般是你們金額非常大的時候用的
那如果收到所得稅退稅的時候應該怎么做分錄呀
這個是第二個問題嗎
不是,就是你回答我的第一個分錄,如果收到稅局退回的所得稅,分錄應該怎么做呀?是這樣嘛:借 銀行存款 貸 所得稅費用
借:銀行存款 待:所得稅費用
需要用到利潤分配這個科目嗎
不需要用到這個科目的
好的,謝謝老師了
不客氣 記得給我五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d