您好,這個的話是沒有消費稅的了這個
您好,老師,咨詢個事情,我們公司1月份測得個稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時把附加扣除收集了一下,然后測了個稅,把工資發(fā)了,1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對不上了,分包的個稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時分包這幾個工人他們給我附加扣除,我測出來那幾個不填的有個稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測得個稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時做到應(yīng)交個人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額,這部分怎么做賬呢?
老師,公司給A客戶開票113萬(含稅價),屬走賬款;公司付給供應(yīng)商87.2萬(含稅價),供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點回款819680給出納,出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業(yè)務(wù),走票的,銷項開的是土石方工程,進項是運輸費,老板要求這一塊單獨核算,能看出利潤,我不知道怎么做賬,想了一下,做出來的分錄好像都不對,左邊這個,按平時的記賬都做進去了,其他應(yīng)收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進去。麻煩老師指點一下,謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師,寫好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫好發(fā)給你 你好,你在做付供應(yīng)商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了,52350是扣的稅點 標黃色的這一筆平不了賬
企業(yè)之前做珠寶生意的,拿貨是跟加盟集團拿的貨,開了發(fā)票回來,然后現(xiàn)在做不下去了,鉆石珠寶什么的都給加盟集團回收回去了,只是回收價格會有當(dāng)時的打折價回收,那這個回收后的金額里還有計算消費稅嗎?
老師下午好,我們公司做鋼材的,21年給工地送貨每次貨到負責(zé)人簽收,簽收單拿回來我們開發(fā)票隔月結(jié)清貨款,后面工地簽收人監(jiān)守自盜把收到的鋼材偷偷轉(zhuǎn)賣了,就出現(xiàn)了我公司后面兩個月送到工地的貨簽收人簽收了,但是對方公司不承認不付款,我們這兩年都在走司法程序 我們起訴對方公司,對方公司起訴簽收人,最后法院判對方公司要按照送貨單付款給我們,,可是對方公司欠了非常多的供應(yīng)商的款沒能力還,我們送最后一批鋼材合計金額是600萬,發(fā)票還沒有開具,當(dāng)時這批貨財務(wù)是做了發(fā)出商品,,現(xiàn)在三年了收款遙遙無期,錢收不回來老板肯定是不愿意再發(fā)票開給對方公司的,想請你老師,我這發(fā)出商品600萬要一直掛著帳嗎,,怎么處理稅務(wù)這款才合規(guī)呢
公司是電器批發(fā)零售公司。我們廠家進貨,然后付款采購。然后廠家設(shè)置了任務(wù),銷售額,完成了就賺點返點銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價,他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業(yè)務(wù)怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報?我拿回來后應(yīng)該稅務(wù)怎么調(diào)整申報未開票收入?不會觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險?還有就是和代賬會計交接注意事項是什么?需要什么手續(xù)?注意什么?問一些那些問題?請一一回復(fù)。0經(jīng)驗,才學(xué)了商貿(mào)實操,但是這個商貿(mào)業(yè)務(wù)很復(fù)雜和學(xué)的不一樣
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那這個是可以按照資產(chǎn)清算處理嗎?還是需要開具發(fā)票回去給集團那邊呢?
這個的話,是按照資產(chǎn)清算