開(kāi)其他不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)的稅目
老師,我們是做招聘推廣服務(wù)的公司,然后租了一個(gè)辦公場(chǎng)地,然后現(xiàn)在開(kāi)了17460的租金發(fā)票,然后因?yàn)槭侨齻€(gè)人合租的,實(shí)際我們才是5820,但是物業(yè)不肯給我們?nèi)齻€(gè)人單開(kāi),所以租金全部開(kāi)給我們了,然后另外兩家單位把錢全部轉(zhuǎn)給我們公賬上,就一起打給物業(yè)公司,這樣賬務(wù)怎么處理的,我這個(gè)租金入成本還是費(fèi)用呢
請(qǐng)問(wèn)一下,我們單位承租一層商業(yè)樓用于辦公,其中一間轉(zhuǎn)租給其他單位了,但是這間是老板個(gè)人和這家單位簽訂的租賃合同,那這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)給這家單位呢
我們單位是一家生物公司,請(qǐng)問(wèn)我們租的辦公室實(shí)驗(yàn)室,把其中一小部分轉(zhuǎn)租給其它單位注冊(cè)當(dāng)辦公地址會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)么?稅務(wù)上要注意什么呢?是不是還要給對(duì)方開(kāi)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司跟物業(yè)租了一間辦公室6000塊一個(gè)月,一半的辦公室租給了另外一家公司一個(gè)月3000,那么給另外一家公司開(kāi)增值稅發(fā)票,那這筆其他業(yè)務(wù)收入,成本怎么算?
我們公司租了一個(gè)層辦公室 然后把其中一半轉(zhuǎn)租給另一家單位了 我這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi) 大類選什么
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫(kù)存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)?
以銀行存款向招商銀行開(kāi)元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬(wàn)元,并支付借款利息1500元
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說(shuō)必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專票了,稅款是6月繳納還是7月
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?
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我們是一家制造業(yè) 也能直接開(kāi)租賃服務(wù)是嗎
然后我開(kāi)普票專票有沒(méi)有什么區(qū)別
開(kāi)發(fā)票不影響你交稅就是了哈