這個也是可以退稅。
@出口退稅 你好!問下我公司生產(chǎn)企業(yè)然后申請出口退稅,因有出口產(chǎn)品是外地加工,這樣我能申請外地加工產(chǎn)品的出口退稅嗎?因材料都是我司購買,只是他們幫忙加工下,我公司申請不了出口退稅怎么處理能申請出口退稅呢
總公司是外貿(mào)企業(yè),總公司購買原材料給分公司生產(chǎn),等生產(chǎn)好成品后交回給總公司,然后總公司報關出口,請問這樣符合出口退稅要求嗎?我們外貿(mào)公司進項是原材料,銷售是成品,能不能讓分公司開加工費發(fā)票給我們,然后我們?nèi)ネ嗽牧系倪M項稅?
你好,老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),出口退稅能備案外貿(mào)出口嗎?還是只能是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅?選擇外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口,是我們企業(yè)自己自由選擇還是稅務局根據(jù)我們企業(yè)資料來定的?老師選擇哪個對我們公司退稅有利?
我們是生產(chǎn)企業(yè),出口 外購原材料能不能退稅?
我們生產(chǎn)型企業(yè),產(chǎn)品都是出口。國外客戶只要原材料,我們怎么出口,以及能不能退稅?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
外購原材料 可以退稅?
這個按照外貿(mào)進行退稅。