您好, 添加信息是沒有影響的 不報(bào)送就行
老師你好,我們新公司,第一次報(bào)個(gè)稅只添加了個(gè)人信息,現(xiàn)在換電腦了,之前的數(shù)據(jù)找不到,現(xiàn)在直接添加信息就可以了吧,報(bào)稅信息找不到影響嗎?
你好,請(qǐng)問自然人電子稅務(wù)局,之前在另一個(gè)電腦上報(bào)的,那個(gè)電腦壞了。我又重新登陸個(gè)電腦,添加人員信息,導(dǎo)入工資點(diǎn)錯(cuò)了,點(diǎn)成零申報(bào),怎么改成手工輸入
老師,我換電腦了,然后自然人稅務(wù)局不顯示人員信息,也沒有備份,可以直接再添加報(bào)送之前的人員信息后再申報(bào)嗎?如果入職時(shí)間填寫與之前有誤差,會(huì)有什么影響嗎
1月份報(bào)12月份的個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)過(guò)了。更換了一臺(tái)電腦,添加了同一個(gè)人的信息,還需要重新申報(bào)個(gè)稅嗎?同時(shí)想要暫停這個(gè)人的個(gè)稅申報(bào),能直接在新電腦上面人員信息里面設(shè)置非正常,填寫離職時(shí)間,報(bào)送嗎?在個(gè)稅系統(tǒng)這個(gè)月設(shè)置非正常,還是下個(gè)月報(bào)稅前設(shè)置非正常?離職時(shí)間應(yīng)該寫什么時(shí)候?1月份入職新員工,在個(gè)稅系統(tǒng)添加新人員是這個(gè)月添加,還是2月份報(bào)1月份個(gè)稅前添加?入職時(shí)間應(yīng)該寫什么時(shí)候?
老師你好,之前是代賬公司申報(bào)個(gè)稅,然后換電腦沒有數(shù)據(jù),我現(xiàn)在申報(bào)8月份工資我是正常添加人員信息報(bào)送可以嘛
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
報(bào)送了有影響嗎
也沒啥事? 可能就是員工在個(gè)稅APP 可能看到
因?yàn)槔蠋熒险n說(shuō)當(dāng)月添加就要報(bào)稅 不報(bào)過(guò)不了
是的,所以你不報(bào)送的話也沒有涉及報(bào)稅的