同學(xué)你好 高新企業(yè)的研發(fā)人員的工資是必須計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的。這是《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》和《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 科學(xué)技術(shù)部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》等規(guī)定的要求。 對(duì)于研發(fā)費(fèi)用過高的問題,實(shí)際上,研發(fā)費(fèi)用并不是越低越好。研發(fā)費(fèi)用投入的多少,反映了企業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的重視程度和投入力度。一般來說,研發(fā)費(fèi)用占企業(yè)銷售收入的一定比例,這個(gè)比例通常在3%-5%之間。如果企業(yè)在這個(gè)范圍內(nèi)進(jìn)行研發(fā),那么即使研發(fā)費(fèi)用過高,也不會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生太大的影響。 但是,如果企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用超出了這個(gè)范圍,那么就需要關(guān)注其合理性。過高的研發(fā)費(fèi)用可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的波動(dòng),增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此,企業(yè)在制定研發(fā)策略時(shí),需要充分考慮自身的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況,合理安排研發(fā)費(fèi)用的投入。
老師好,有熟悉高新技術(shù)企業(yè)賬務(wù)處理的老師嗎?研發(fā)人員的工資,是計(jì)入研發(fā)費(fèi),人工費(fèi)用,工資及福利費(fèi)里呢?還是管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)工資里呢? 謝謝
老師好,有熟悉高新技術(shù)企業(yè)賬務(wù)處理的老師嗎?研發(fā)人員的工資,是計(jì)入研發(fā)費(fèi),人工費(fèi)用,工資及福利費(fèi)里呢?還是管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)工資里呢?答過的老師請(qǐng)不要再答了 謝謝
你好。我沒做過高新企業(yè)。但是公司人事給了我員工研發(fā)時(shí)間和非研發(fā)時(shí)間。我是按時(shí)間比例計(jì)提研發(fā)費(fèi)用嗎?
老師,我們23年準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),但是22年把研發(fā)人員的工資做了研發(fā)費(fèi)用,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)企業(yè)所得稅匯算這筆研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣嗎?
軟件企業(yè)(主要業(yè)務(wù)軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)),其中研發(fā)人員的工資計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用(匯算清繳的數(shù)據(jù)按高企申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)),稅務(wù)局打電話來說應(yīng)該計(jì)入成本,可以理解為研發(fā)出產(chǎn)品的當(dāng)月,工資要按一定比例計(jì)入成本,還是說全年所有的研發(fā)人員工資都必須計(jì)入成本呢?
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因?yàn)槲覀児締T工全國(guó)各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費(fèi),那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計(jì)2000,個(gè)人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請(qǐng)問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報(bào)印花稅,填寫計(jì)稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個(gè)企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對(duì)公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個(gè)勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個(gè)是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡(jiǎn)單的理解為我們這個(gè)款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤(rùn)分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
福利費(fèi)是按工資的14%嗎
請(qǐng)問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請(qǐng)問,員工個(gè)人公益捐贈(zèng),能抵扣個(gè)稅嗎?申報(bào)工資時(shí)怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯(cuò)了,還是別的原因?謝謝
老師,你是高企會(huì)計(jì)嗎?這個(gè)3%—5%的比例,是今年一年的研發(fā)費(fèi)用除以今年一年的收入嗎?
這個(gè)一般就是一年的收入