同學,你好 個人開具的收據(jù)
老師好!個體戶是可以開具發(fā)票的,也可以不開發(fā)票開收據(jù)可以嗎??零星支出這個一般是指街攤,沒有需要辦理執(zhí)照的個人,可只開收據(jù)是吧??
老師,我想請問下,是不是有這個500元以下的收據(jù)可以當發(fā)票,也就是500元以下可以不用發(fā)票,也可以稅前扣除,是有這回事嗎,那如果是這樣,這個500元以下的單據(jù)那是可以用好多次嗎,比如,我有2000元的單據(jù),那我分好幾張比如6張,那不是很多單據(jù)都不用開票了呀
老師,零星支出不超過500元的可以用收據(jù)也可以稅前扣除,請問如果跟一個小的文具店購買10元的筆開出來的收據(jù)可以稅前扣除嗎?。?/p>
請問500元以下零星開支不用發(fā)票的可以稅前扣除,請問有哪些?需要收據(jù)和什么單據(jù)?
老師我想問的是食堂收到食材后需要給單位開具收據(jù)嗎?還是結算食堂經(jīng)費時直接扣除就可以
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進已稅煙絲,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當月領用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當月應繳納的消費稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領用購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ?、陬I用購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費稅。此題坑點! ?、劬頍熓菑秃嫌嬚飨M稅的,不要丟掉從量消費稅的計算。 應繳納的消費稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調出來,之前計提的折舊需要調嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費,但未繳款,請問如何做會計分錄?
收到的發(fā)票,項目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
單位開具的不可以稅前扣除對吧
同學,你好 嗯嗯,是的
就是公司為酒店前臺購買的工服是計入營業(yè)費用 福利費用嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
公司購買的手機,發(fā)放員工,也是計入福利費嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
這個需要加到工資嗎?
同學,你好 實務上,實物不需要
哦,好的,開具30萬以內,免交增值稅,那結轉時,借:應交稅費_銷項稅 貸,營業(yè)外收入_減免稅款
同學,你好 嗯嗯,是的