這些合同不用交印花稅的。
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”……現在,經營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數填寫的數據都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……現在,開票內容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數應該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
您好,老師,技術服務合同,對方已經付款,且我們已經開票,但是還沒有給對方開展服務,會計已經確認收入并且交了企業(yè)所得稅,到后面服務交付的時候還需要再做賬嗎?
老師好,我們公司是一般納稅人做服務的,經營范圍是:從事農業(yè)科技、環(huán)??萍肌⑸锟萍碱I域內技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務,企業(yè)管理咨詢,會務服務,翻譯服務,展覽展示服務,園林設計,園林綠化工程,從事貨物進口及技術進口業(yè)務。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關我們業(yè)務的培訓費,然后對方也需要我們開具服務名稱為“培訓費”,我們營業(yè)范圍內是否可以選個開具這樣的服務明細?比如 技術服務*培訓或者是技術培訓?
請教老師,造價咨詢公司,跟客戶簽訂的合同上沒有規(guī)定服務期限,而是根據客戶的施工項目工期來定,但施工項目工期也不準,會延期,具體延到什么時候也說不好,我們該如何確定收入確認時點,咨詢費已一次性支付給我們,且發(fā)票也全額開給了客戶。不知道收入該如何確認?
請教老師關于收入確認的問題,公司與政府客戶簽訂服務合同,合同上未列明總金額,僅說明了按次的服務單價。該項服務實質在2022年年底已經幾乎做得七七八八了,但客戶一直未有對賬,發(fā)票預計也是等到2023年才能開過來。 請問關于企業(yè)所得,2022年要確認收入嗎?還是等到2023年對完帳,或開發(fā)票 為準算收入?
老師,我們公司向個人租房,合同有約定金額是不含稅金額,合同單獨列有一條 稅費有公司承擔。房東單獨繳納的稅費有完稅證明(讓公司另外支付),那么這稅費公司做賬時候是計入相應的成本費用還是單獨計入稅費?
老師好,我們企業(yè)采用的是小企業(yè)會計準則,現在補繳納22年 23年的的車船稅 印花稅和企業(yè)所得稅 應該記哪個科目
看看這個單選題是不是應該選D,D是錯誤的。B應該是正確的吧? 12.甲公司在提供2X20年第三季度的季度財務報告時,下列會計處理不正確的是()。 A. 第三季度財務報告中各會計要素的確認和計量原則應當與年度財務報表所采用的原則相一致 B. 第三季度財務報告會計計量應以2×20年7月1日至2X20年9月30日為基礎 C.第三季度財務報告中的附注應當以2>20年1月1 日至本2X20年9月30日為基礎進行披露 D.第三季度財務報告附注應當對自2X19年資產負債表日之后發(fā)生的重要的交易或者事項進行披露 【答案】B 【解析】中期財務報告會計計量應以年前至本中期期末為基礎,選項B不正確。
股東給公司轉賬完成注冊資本金實繳轉賬時候備注**投資款還是**注冊資本金
老師您好,在您的角度如果和朋友成立代賬公司,一個是法人,一個是財務負責人,請問這兩個效力是同等的嗎。我和朋友想合伙開一個代駕公司,業(yè)務也很少,但這個法人和財務負責人不知道如何分配比較好,雖然是兩個人協(xié)商,但是這個責任劃分哪個能更好一點
老師,如果這張發(fā)票是六月份開進來的,原材料的發(fā)票,我在八月報增值稅的時候,給她選上了,勾選了,那我七月份做賬吧這張發(fā)票做分錄,還是六月份做了分錄?
老師我們是生產啤酒侖業(yè),發(fā)生的廣告宣傳費是不是不能扣除
個體戶想開發(fā)票是不是要去稅務局開通電子稅務局才可以
工程公司購買的角鐵經過二次加工,一部分銷售 一部分用于自己項目 都分別怎么入賬
當月有出口退稅是不是正常來說,當月要去先勾選出口退稅,這樣下個月申報完增值稅就可以申報出口退稅了