費(fèi)用化的支出要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是對的。
研發(fā)階段,如果本月已入賬借:研發(fā)支出-xx項(xiàng)目-料工費(fèi)10萬、貸:銀行存款。月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用嗎?
我這邊研發(fā)費(fèi)用入的是成本下,月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出科目下,幫我看下我研發(fā)費(fèi)用科目內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對? 1.最開始 借 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) 200 貸 銀行存款 200 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費(fèi)用-研發(fā)支出 200 貸 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) 200 2.研發(fā)科目內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 分錄1 借 研發(fā)費(fèi)用-直接投入 200 借 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) -200 分錄2 貸 管理費(fèi)用-研發(fā)支出 -200 貸 研發(fā)費(fèi)用-直接投入 200 貸 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) -200 借 管理費(fèi)用-研發(fā)支出 -200
我公司上年度把管理費(fèi)用的款項(xiàng)做到了研發(fā)支出,每個(gè)月也進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出,這個(gè)月要怎么去調(diào)整呢?
用于研發(fā)購入的電腦計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,還需要做固定資產(chǎn)賬務(wù)處理嗎? 借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦) 貸:銀行存款 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出(電腦) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出(電腦)
本月研發(fā)部門購買電腦 借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦) 貸:庫存現(xiàn)金 本月結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 下月計(jì)提折舊 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 請問這筆業(yè)務(wù)是要做以上三步嗎?
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個(gè)點(diǎn)的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會(huì)保障性繳款,是按照什么填金額?
老師,三月份入庫的貨,四月份付的款開的票,三月份要寫憑證嗎?
老師,我們物業(yè)公司給客服買工作服入哪個(gè)科目
老師你好,前任會(huì)計(jì)2022年到2024年的銀行的余額和賬 的余額都不上,我看了明細(xì)賬有的錯(cuò)入有的收款又沒做,這種情款我要怎么做啊
老師,公司罰款,扣員工的水電費(fèi),還有飯卡充值應(yīng)該計(jì)入什么科目。水電費(fèi),飯卡費(fèi)我計(jì)入了其他應(yīng)收款現(xiàn)在是貸方有余額,沖不平。
老師,匯算清繳總分機(jī)構(gòu)人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請問個(gè)人代開的設(shè)計(jì)費(fèi)1200元的發(fā)票,這個(gè)需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅嗎?稅額多少呢
固定資產(chǎn)折舊幾種計(jì)算方法可以幫忙簡單通俗一點(diǎn)講下嗎 計(jì)算折舊沒有完全會(huì) 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問計(jì)提個(gè)人所得稅,員工那邊扣了360,實(shí)際公司付個(gè)稅300,這60的應(yīng)交個(gè)人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方
后期形成無形資產(chǎn)的話,需要怎么做賬啊
你好,那是計(jì)入資本化支出達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)。
資本化支出賬務(wù)處理,我這邊就不用結(jié)轉(zhuǎn)了到管理費(fèi)用,到后面可使用的話直接,借無形資產(chǎn) 貸 研發(fā)支出么
是的,就是這樣處理對的。