同學(xué),你好 直接做廠家的預(yù)付款好些
廠家直接向客戶發(fā)了一批貨,如果客戶使用了我們再向客戶收錢,同時我們再付給廠家貨款,現(xiàn)在廠家貨物已經(jīng)發(fā)出,我需不需要做暫估入庫?還是怎么操作好對庫存的管理?
老師,您好,我公司是個人企業(yè)單位,有個問題廠家需要支付給我方的費用錢直接頂了貨,現(xiàn)在這個貨送過來了,我是應(yīng)該做購貨單還是其他入庫單呢?入庫類別是廠家贈送嗎?
老師,我們從廠家進(jìn)6件奶粉,當(dāng)我們買了六件的時候,廠家給我們返一件,不是買時候返的。我們有掃描槍跟廠家的數(shù)據(jù)連著,現(xiàn)在是我們讓廠家給我們返貨好,還是我們給廠家開票,讓廠家把錢直接返給我們,我們下次進(jìn)貨的可以少打點款好
老師,合同是客戶跟廠家簽的,我們是代理商負(fù)責(zé)送貨,利潤是廠家給的返利,我是平進(jìn)平出把好?還是以廠家給的返利入賬,廠家返利直接返到我們的下單賬戶里,下單可以使用
老師你好,我公司為銷售印刷品的小規(guī)模公司,接到訂單都是直接發(fā)廠家做,廠家做好后直接快遞給客戶,沒有入庫一說,那么廠家開給我公司的成本發(fā)票入哪個科目呢
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
那不影響我們的收入嗎?只做預(yù)付款
同學(xué),你好 不影響的
那只做預(yù)付款,不出銷售單不影響收入,不明白呢?不應(yīng)該是正常入庫正常出庫嗎?
同學(xué),你好 就是當(dāng)作下一次的廠家的預(yù)付款,這樣不用納稅
現(xiàn)在是內(nèi)賬?正規(guī)該怎么操作?
同學(xué),你好 正規(guī)該怎么操作? 你從廠家買貨,計入庫存商品,賣給商家,計入收入 廠家返點,沖減庫存商品
謝謝老師耐心解答
不客氣,祝工作順利