您好。建議返利入賬
老師,我們從廠家進(jìn)6件奶粉,當(dāng)我們買了六件的時候,廠家給我們返一件,不是買時候返的。我們有掃描槍跟廠家的數(shù)據(jù)連著,現(xiàn)在是我們讓廠家給我們返貨好,還是我們給廠家開票,讓廠家把錢直接返給我們,我們下次進(jìn)貨的可以少打點(diǎn)款好
老師,合同是客戶跟廠家簽的,我們是代理商負(fù)責(zé)送貨,利潤是廠家給的返利,我是平進(jìn)平出把好?還是以廠家給的返利入賬,廠家返利直接返到我們的下單賬戶里,下單可以使用
我們是汽車4S店,客戶的二手車置換補(bǔ)貼是我們向廠家提交材料,廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上,后期給我們沖抵進(jìn)貨款,我們收到廠家的發(fā)票是負(fù)數(shù)提現(xiàn),這筆錢我們退給客戶,客戶是沒法開票給我的,那這個我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個虛擬賬戶,我們購進(jìn)車子時車價的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我計提返利和向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個虛擬賬戶,我們購進(jìn)車子時車價的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?以下是目前我們對返利部分的處理: 計提返利:借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款—廠家返利 收到返利時:借:預(yù)付賬款—廠家返利 貸:應(yīng)收賬款—廠家返利
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
就是把客戶給我們的價格作為成本,然后返利是利潤對吧?
您好。是的。您思路很對