你好除非你更正申報(bào)。
老師,問一下,錄個(gè)人所得稅系統(tǒng)名字給錄錯(cuò)了,人員信息我已經(jīng)報(bào)送了,點(diǎn)人員信息采集名字那里修改不了
老師,個(gè)人所得稅申報(bào),人員信息填了報(bào)送后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,還可以修改嗎?
個(gè)體工商戶,申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,核定征收的。提示填主表、扣除信息專至《個(gè)人所得稅減免報(bào)告》。填完收入申報(bào)時(shí),提示未享受減免政策,讓修改。在哪修改?
個(gè)體戶,小規(guī)模申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,提示填主表、扣除信息轉(zhuǎn)置《個(gè)人所得稅減免報(bào)告表》,核定征收的,填寫收入之后,提交申報(bào)又提示未享受減免,讓修改。請(qǐng)問我應(yīng)該在哪修改?
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候人員信息采集錯(cuò)了,但是已經(jīng)報(bào)送,如何撤回修改呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
已經(jīng)過了15號(hào)申報(bào)期了,還能更正嗎?
您好,更正是可以更正的,只是如果要交稅的話,可能會(huì)有滯納金
那不涉及交稅
你好!不涉及繳稅就沒事