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老師,請問銷項有104萬,銷項稅12萬,現(xiàn)在已有進項稅4萬,怎么算還需要開多少進項票進來呢?稅負2.5%

2023-12-17 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-17 17:43

已知銷項有104萬,銷項稅12萬,現(xiàn)在已有進項稅4萬,稅負為2.5%, 根據(jù)稅負率=應納稅額/不含稅銷售額,可計算不含稅銷售額: 不含稅銷售額為:92.85714285714285萬元 根據(jù)應納稅額=不含稅銷售額×稅率,可計算應納稅額: 應納稅額為:2.321428571428571萬元 根據(jù)應納稅額=銷項稅-進項稅,可計算進項稅: 進項稅為:9.678571428571429萬元

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齊紅老師 解答 2023-12-17 17:44

然后已有4萬進項,則還有5.68萬進項要開票,5.68/0.13*1.13=49.37

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快賬用戶9982 追問 2023-12-17 18:04

老師,這49.37萬是不含稅的進項票金額吧

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齊紅老師 解答 2023-12-17 18:09

同學您好,轉成了含稅的*1.13

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已知銷項有104萬,銷項稅12萬,現(xiàn)在已有進項稅4萬,稅負為2.5%, 根據(jù)稅負率=應納稅額/不含稅銷售額,可計算不含稅銷售額: 不含稅銷售額為:92.85714285714285萬元 根據(jù)應納稅額=不含稅銷售額×稅率,可計算應納稅額: 應納稅額為:2.321428571428571萬元 根據(jù)應納稅額=銷項稅-進項稅,可計算進項稅: 進項稅為:9.678571428571429萬元
2023-12-17
你的稅負是多少的?
2023-12-17
你好 稅負2.5 =應交增值稅 除以 營業(yè)收入 。 應交增值稅=銷項稅-進項稅-留抵進項稅 %2B進項稅轉出來計算 這樣就可以計算出需要認證多少進項稅了
2020-08-06
你好,5月份不可以用,4月份只能繳納稅金
2021-05-17
你好,100萬銷項,是含稅還是不含稅金額?
2021-07-23
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