您好,這個的話是抵扣的時候做賬
老師,進項發(fā)票是8月份開的,認證是9月份的話,那做8月份的賬時可以先抵扣嗎,還是什么時候認證什么時候抵扣
收到發(fā)票可以先做賬,后期有收入再抵扣勾選嗎,那做賬的時候是待認證還是待抵扣
怎么解決發(fā)票到了及時做賬 ,又可以先不抵扣進項稅額。就是我做賬還是正常做,然后設一個二級科目“待認證進項稅科目”。可以先不抵嗎?還是說做賬進項稅和抵扣必須同期呢?
我想問一下,進項發(fā)票收到以后是先做賬以后月份抵扣,還是抵扣的時候才做賬呢?
老師,我想問下比如5月我收到進項發(fā)票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應交稅費~進項稅 貸:應交稅費~待抵扣進項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
四流一致是指哪四流?
生鮮豬肉銷售業(yè)務流程和記賬用單據(jù)有哪些
老師店面牌匾名稱和工商登記名稱不一樣可以嗎
老師您好。這個檢驗期的順序是否有誤呢
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
上面算出來的5和下面的(60-40)不重復嗎,我怎么感覺行政管理設備的折舊在這個答案中算了兩遍
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
那這樣的話,當月發(fā)生的費用就沒有做賬了嗎
嗯對,那樣的話不做了
已經(jīng)付款了的怎么處理
借 預付賬款? 貸 銀行? 這個的
如購買庫存商品的發(fā)票到了,但是本月不抵扣,也是以后可以抵扣的時候才做賬嗎
那樣的話是可以先做戴認證進項稅額的
好的,謝謝老師
不客氣的早點休息