記賬,關鍵是知道真實情況。既然“老板說沒有預付賬款”,那你得讓老板告訴你,因為什么事實“預付賬款借方有余額”?
一個供應商做到了兩個會計科目下,一個是應付賬款一個是預付賬款,如何把他們的余額調到一個會計科目下,會計分錄怎么寫?調賬說明怎么寫?
以前年度外賬把預付款的借貸方向搞錯了,現(xiàn)在要怎么調回來呢? 本來是借:預付款64.8,記成貸預付款64.8了,但是銀行余額后面不知道怎么也對得上,現(xiàn)在就是預付款貸方有余額,我應該要怎么調整呢?
您好,老師,我們公司老板在其他應收款借方有掛賬,在其他應付款貸方也有掛賬,能不能將其他應收款借方余額調整到其他應付款呢? 如果要調的話,應該怎么調呢?
老師,公司的往來賬戶想進行調整,之前有掛帳的余額應該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額,所以我準備把應收帳款和應付賬款余額互相調整,但是借方還是剩余了30萬的余額,再怎么調整呢?
請問之前會計做賬的時候材料付款記的預付,發(fā)票回來了記的應付,這樣就導致應付預付都有余額,我是不是應該將兩個科目調整一下
報關單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產,怎么知道每個固定資產的折舊金額,都放在一起了的假設?
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務收入 2100 借其他業(yè)務成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務成本200,我這一筆業(yè)務有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產權在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產權過戶,房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產和資產總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產就是權益部分???麻煩老師給確定下
是因為財務軟件分類不同的問題
那應付賬款也不是借方余額呀。那是你們欠人家的,在貸方余額呀。